安龙县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算
目录
一、单位概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、安龙县人民代表大会常务委员会概况
(一)部门职责
安龙县人大常委会是安龙县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。
县人大常委会行使下列职权:
1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
3.召集县人民代表大会会议;
4.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
5.根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
6.监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
7.撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;8.撤销县人民政府的不适当的决议和命令;
9.在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报州人民检察院和人大常委会备案;
10.根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、各工作部门局长的任免;
11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
12.在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长;
决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
13.在县人民代表大会闭会期间,补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
(二)机构设置
县人大常委会机关设七委一办一中心。即:财经委、法工委、农经委、选联委、环资委、民宗侨委、教科文卫委、办公室、代表服务中心。从预算单位构成看,贵州省黔西南州安龙县人大常委会决算包括:本级决算。。
二、2020年度部门决算公开报表
(见附表)
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计673.09万元,与2019年相比,减少165.75 万元,下降19.76%。主要原因是:严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定,厉行勤俭节约。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计673.09万元,其中:财政拨款收入669.29万元,占99.44%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3.80万元,占0.56%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计684.41万元,其中:基本支出628.91万元,占91.89%;项目支出55.5万元,占8.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计669.29万元。与2019年相比,减少149.96万元,下降18.30 %。主要原因是:严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定,厉行勤俭节约。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出681.08万元,占本年支出合计的99.51%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少138.17万元,降低16.87%。主要原因是:严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定,厉行勤俭节约。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:1、一般公共服务支出680.67万元,占99.45%;2、X社会保障和就业支出3.05万元,占0.45%;3、卫生健康支出0.71万元,占0.10%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为821.06万元,支出决算为684.41万元,完成当年预算的83.36%。决算数小于预算数,主要原因是:严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定,厉行勤俭节约。其中:
(1)一般公共服务支出。当年预算为761.78万元,支出决算为680.67万元,完成当年预算的89.35%。决算数小于预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定,厉行勤俭节约。
(2)社会保障和就业支出。当年预算为38.65万元,支出决算为3.05万元,完成当年预算的7.89%。决算数小于预算数的主要原因是:预算数在一般公共服务中支出,导致完成率低。
(3)卫生健康支出。当年预算为9.73万元,支出决算为0.71万元,完成当年预算的7.30%。决算数小于预算数的主要原因是:预算数在一般公共服务中支出,导致完成率低。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出627.58万元,其中:人员经费445.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费182.53万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.50万元,支出决算为15.25万元,决算数小于预算数,主要原因是严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定,厉行勤俭节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.25万元,比上年减少4.33万元,下降22.11%,原因是严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定,厉行勤俭节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因是……;公务用车购置及运行维护费支出14.39万元,占94.36%,比上年减少4.53万元,下降23.21%,原因是严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定,厉行勤俭节约;公务接待费支出0.86万元,占5.64%,比上年增加0.03万元,增长3.61%,原因是工作业务量增加等。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
(2)公务用车购置及运行维护费预算为19.50万元,支出决算为14.39万元,完成预算的66.93%,主要原因是格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定,厉行勤俭节约。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费14.39万元。主要用于等上级业务部门检查等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
(3)公务接待费预算为2万元,支出决算为0.86万元,完成预算的43.00%,主要原因是格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定,厉行勤俭节约。具体是:
国内公务接待支出0.86万元,主要是等上级业务指导、查检等。2020年国内公务接待20批次,232人次。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:无
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:无
(十)机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出182.53万元,比2019年减少20万元,下降10.96%,主要原因是严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定,厉行勤俭节约。
(十一)政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(十二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆(其他用车主要是业务用车等:);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用0设备台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金55.5万元,自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件《安龙人大常委会项目绩效自评价报告》”。
四、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
1、项目支出绩效自评价报告
(1)项目概况(简要介绍项目情况)
(2)自评价结论
(3)主要存在的问题(自评中发现的问题)
(4)经验及建议
(5)项目支出自评表
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项目支出绩效自评表 |
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人大工作经费和书报费用项目支出绩效自评表 |
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实施单位 |
安龙县人大常委会办公室 |
主管部门 |
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分值 |
得分 |
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项目属性 |
(固化项目) |
项目类型 |
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实施时间 |
2020年1月1日至2020年12月 31日 |
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(总 |
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预算执行情况 |
2020年预算数: |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
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90 |
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(万元) |
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省级财政 |
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市(州)财政 |
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县(市、区)财政 |
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51.05 |
20 |
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其他资金 |
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项目支出内容及明细预算 |
二级项目名称 |
预算数 |
执行数 |
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工作经费和书报费用 |
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51.05 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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目标1::为各级人大代表订购人大报刊杂志,提高代表视野,增强代表履职本领;根据各级文件要求,订购干部职工学习用党报党刊和各类书籍,提高干部职工政治理论水平和业务水平。 |
目标1完成情况:已完成。 |
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目标2:支付干部职工开展脱贫攻坚等工作驻村补贴和出差补助; |
目标2完成情况:已完成。 |
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目标3:支付临聘人员工资和在职退休职工体检费。 |
目标3完成情况:已完成。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
未完成原因分析 |
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管理工作 |
项目决策 |
资金分配 |
各级资金分配率 |
100% |
100% |
预算不精准 |
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项目管理 |
资金到位 |
各级资金到位率 |
100% |
100% |
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资金安全 |
资金管理安全率 |
100% |
100% |
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组织实施 |
组织实施情况 |
全覆盖 |
全覆盖 |
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绩效管理 |
绩效管理情况 |
全覆盖 |
全覆盖 |
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项目绩效 |
产出指标 |
数量指标 |
订阅各类党报党刊和人大杂志报刊期数 |
12期 |
12期 |
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体检人数 |
59人 |
59人 |
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支付各种费用时间 |
12月 |
12月 |
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质量指标 |
保质保量完成工作 |
100% |
100% |
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时效指标 |
资金报账时限 |
实报实销 |
实报实销 |
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成本指标 |
订阅各类党报党刊和人大杂志报刊 |
15万 |
12万 |
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报销体检费 |
9万 |
8.85万 |
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支付各种费用 |
41万 |
30.2万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
保障机关正常运转 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关干部职工满意度 |
100% |
100% |
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项目招投标及合同管理情况 |
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项目调整内容及报批程序和手续 |
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单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
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具体工作措施(与预期偏离措施及整改措施等) |
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本阶段跟踪完成较好的目标和指标 |
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可能存在问题的目标和指标 |
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建议 |
1.预算执行方面 |
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2.完善制度保障方面 |
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3.项目管理及实施方面 |
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4.对调整预算资金安排的建议 |
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5.对绩效目标调整的建议 |
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6.其他 |
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填报人(联系方式): |
陈芳(18585490009) |
项目绩效管理负责人(签字): |
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评价结果(综合得分)等次:90分以上为“优”;80-89分为“良”;60-79分为“中”;60分以下为“差”,评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准,由被评价单位或绩效评价工作组研究确定,可参考附件4-1绩效评价共性指标体系框架设置分值权重。 |
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人民代表大会项目支出绩效自评表 |
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实施单位 |
安龙县人大常委会办公室 |
主管部门 |
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分值 |
得分 |
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项目属性 |
(固化项目) |
项目类型 |
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实施时间 |
2020年1月1日至2020年12月 31日 |
— |
(总 |
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预算执行情况 |
2020年预算数: |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
— |
90 |
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(万元) |
其中: |
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— |
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省级财政 |
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— |
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市(州)财政 |
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— |
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县(市、区)财政 |
107.5 |
67.41 |
62 |
— |
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其他资金 |
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— |
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项目支出内容及明细预算 |
二级项目名称 |
预算数 |
执行数 |
— |
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人代会经费 |
107.5 |
67.41 |
— |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
— |
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目标1:召开好一年一度的人民代表大会,更好为人民代表大会和人大代表服务。 |
目标1完成情况:已完成。 |
— |
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目标2:保障人民当家作主。 |
目标2完成情况:已完成。 |
— |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
未完成原因分析 |
— |
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管理工作 |
项目决策 |
资金分配 |
各级资金分配率 |
100% |
100% |
预算不精准 |
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项目管理 |
资金到位 |
各级资金到位率 |
100% |
100% |
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资金安全 |
资金管理安全率 |
100% |
100% |
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组织实施 |
组织实施情况 |
全覆盖 |
全覆盖 |
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绩效管理 |
绩效管理情况 |
全覆盖 |
全覆盖 |
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项目绩效 |
产出指标 |
数量指标 |
召开人民代表大会数量 |
2次 |
2次 |
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质量指标 |
保质保量完成工作 |
100% |
100% |
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时效指标 |
资金报账时限 |
实报实销 |
实报实销 |
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成本指标 |
召开人代会经费 |
107.5 |
67.41 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
保证人大代表履行职责和体现人民民主的情况 |
100% |
100% |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
保证人大代表履行职责和体现人民民主的情况 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人大代表和人民群众满意度 |
100% |
100% |
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项目招投标及合同管理情况 |
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项目调整内容及报批程序和手续 |
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单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
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具体工作措施(与预期偏离措施及整改措施等) |
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本阶段跟踪完成较好的目标和指标 |
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可能存在问题的目标和指标 |
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建议 |
1.预算执行方面 |
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2.完善制度保障方面 |
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3.项目管理及实施方面 |
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4.对调整预算资金安排的建议 |
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5.对绩效目标调整的建议 |
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6.其他 |
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填报人(联系方式): |
陈芳(18585490009) |
项目绩效管理负责人(签字): |
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评价结果(综合得分)等次:90分以上为“优”;80-89分为“良”;60-79分为“中”;60分以下为“差”,评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准,由被评价单位或绩效评价工作组研究确定,可参考附件4-1绩效评价共性指标体系框架设置分值权重。 |
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人大立法工作项目支出绩效自评表 |
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实施单位 |
安龙县人大常委会办公室 |
主管部门 |
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分值 |
得分 |
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项目属性 |
(固化项目) |
项目类型 |
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实施时间 |
2020年1月1日至2020年12月 31日 |
— |
(总 |
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预算执行情况 |
2020年预算数: |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
— |
95 |
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(万元) |
其中: |
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— |
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省级财政 |
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— |
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市(州)财政 |
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— |
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县(市、区)财政 |
10 |
10 |
0 |
— |
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其他资金 |
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— |
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项目支出内容及明细预算 |
二级项目名称 |
预算数 |
执行数 |
— |
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立法工作经费 |
10 |
10 |
— |
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— |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
— |
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目标1:提高人大执法检查工作能力和水平。 |
目标1完成情况:已完成。 |
— |
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目标2:配合上级人大常委会做好立法工作。 |
目标2完成情况:已完成。 |
— |
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— |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
未完成原因分析 |
— |
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管理工作 |
项目决策 |
资金分配 |
各级资金分配率 |
100% |
100% |
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项目管理 |
资金到位 |
各级资金到位率 |
100% |
100% |
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资金安全 |
资金管理安全率 |
100% |
100% |
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组织实施 |
组织实施情况 |
未计划 |
未实施 |
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绩效管理 |
绩效管理情况 |
全覆盖 |
全覆盖 |
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项目绩效 |
产出指标 |
数量指标 |
开展执法检查次数 |
3次 |
3次 |
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配合省州人大开展立法调研工作次数 |
2次 |
2次 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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开展宪法宣传活动 |
1次 |
1次 |
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质量指标 |
保质保量完成工作 |
100% |
100% |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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时效指标 |
当年完成 |
当年完成 |
当年完成 |
|
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成本指标 |
开展宪法等法律宣传、配合省州人大调研、开展执法检查等 |
10万 |
10万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高群众法律常识 |
明显提高 |
明显提高 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
提高群众学法、懂法、用法意识 |
明显提高 |
明显提高 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
100% |
100% |
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项目招投标及合同管理情况 |
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项目调整内容及报批程序和手续 |
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单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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具体工作措施(与预期偏离措施及整改措施等) |
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本阶段跟踪完成较好的目标和指标 |
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可能存在问题的目标和指标 |
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建议 |
1.预算执行方面 |
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2.完善制度保障方面 |
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3.项目管理及实施方面 |
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4.对调整预算资金安排的建议 |
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5.对绩效目标调整的建议 |
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6.其他 |
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填报人(联系方式): |
陈芳(18585490009) |
项目绩效管理负责人(签字): |
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评价结果(综合得分)等次:90分以上为“优”;80-89分为“良”;60-79分为“中”;60分以下为“差”,评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准,由被评价单位或绩效评价工作组研究确定,可参考附件4-1绩效评价共性指标体系框架设置分值权重。 |
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人大监督工作项目支出绩效自评表 |
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实施单位 |
安龙县人大常委会办公室 |
主管部门 |
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分值 |
得分 |
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项目属性 |
(固化项目) |
项目类型 |
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实施时间 |
2020年1月1日至2020年12月 31日 |
— |
(总 |
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|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
预算执行情况 |
2020年预算数: |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
— |
90 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
(万元) |
其中: |
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— |
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省级财政 |
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— |
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市(州)财政 |
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— |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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县(市、区)财政 |
50 |
29.6 |
15 |
— |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其他资金 |
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— |
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项目支出内容及明细预算 |
二级项目名称 |
预算数 |
执行数 |
— |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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监督工作经费 |
50 |
29.6 |
— |
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— |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
— |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目标1:建设预算联网监督系统,更好开地展财政资金监督工作。 |
目标1完成情况:已完成。 |
— |
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
目标2:组织召开人大常委会例会。 |
目标2完成情况:已完成。 |
— |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
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|
— |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
未完成原因分析 |
— |
|
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
管理工作 |
项目决策 |
资金分配 |
各级资金分配率 |
100% |
100% |
预算不精准 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目管理 |
资金到位 |
各级资金到位率 |
100% |
100% |
|
|
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|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
资金安全 |
资金管理安全率 |
100% |
100% |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
组织实施 |
组织实施情况 |
全覆盖 |
全覆盖 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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绩效管理 |
绩效管理情况 |
全覆盖 |
全覆盖 |
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项目绩效 |
产出指标 |
数量指标 |
召开人民代表大会数量 |
2次 |
2次 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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质量指标 |
保质保量完成工作 |
100% |
100% |
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时效指标 |
当年完成 |
当年完成 |
当年完成 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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成本指标 |
建设预算联网监督系统 |
37 |
28 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
召开人大常委会例会 |
13 |
1.6 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
社会效益指标 |
保证人大代表履行职责和体现人民民主的情况 |
100% |
100% |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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生态效益指标 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
可持续影响指标 |
保证人大代表履行职责和体现人民民主的情况 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人大代表和人民群众满意度 |
100% |
100% |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目招投标及合同管理情况 |
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项目调整内容及报批程序和手续 |
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|
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
具体工作措施(与预期偏离措施及整改措施等) |
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|
本阶段跟踪完成较好的目标和指标 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
可能存在问题的目标和指标 |
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
建议 |
1.预算执行方面 |
|
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|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2.完善制度保障方面 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
3.项目管理及实施方面 |
|
|
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|
4.对调整预算资金安排的建议 |
|
|
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|
5.对绩效目标调整的建议 |
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6.其他 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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填报人(联系方式): |
陈芳(18585490009) |
项目绩效管理负责人(签字): |
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
评价结果(综合得分)等次:90分以上为“优”;80-89分为“良”;60-79分为“中”;60分以下为“差”,评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准,由被评价单位或绩效评价工作组研究确定,可参考附件4-1绩效评价共性指标体系框架设置分值权重。 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
代表工作项目支出绩效自评表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
实施单位 |
安龙县人大常委会办公室 |
主管部门 |
|
分值 |
得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
项目属性 |
(固化项目) |
项目类型 |
|
实施时间 |
2020年1月1日至2020年12月 31日 |
— |
(总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
预算执行情况 |
2020年预算数: |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
— |
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(万元) |
其中: |
|
|
|
— |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
省级财政 |
|
|
|
— |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
市(州)财政 |
|
|
|
— |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
县(市、区)财政 |
58 |
48.29 |
190 |
— |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
项目支出内容及明细预算 |
二级项目名称 |
预算数 |
执行数 |
— |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
代表建议办理经费 |
10 |
10 |
— |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
代表活动经费 |
48 |
38.29 |
— |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
— |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
目标1:根据法律要求组织代表开展专题调研、执法检查、集中视察、法律宣传等活动。 |
目标1完成情况:已完成。 |
— |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
目标2:解决代表以建议的方式提出,未列入政府或相关部门规划,群众关联度相对较高,每项建议所需资金,原则在5万元(含5万元)以内能解决的事项,提高代表满意率。 |
目标2完成情况:已完成。 |
— |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
— |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
未完成原因分析 |
— |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理工作 |
项目决策 |
资金分配 |
各级资金分配率 |
100% |
100% |
预算不精准 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
项目管理 |
资金到位 |
各级资金到位率 |
100% |
100% |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
资金安全 |
资金管理安全率 |
100% |
100% |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
组织实施 |
组织实施情况 |
全覆盖 |
全覆盖 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
绩效管理 |
绩效管理情况 |
全覆盖 |
全覆盖 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
项目绩效 |
产出指标 |
数量指标 |
办理代表建议意见 |
30次 |
36次 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
县镇代表人数 |
553人 |
553人 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
质量指标 |
保质保量完成工作 |
100% |
100% |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
时效指标 |
当年完成 |
当年完成 |
当年完成 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
成本指标 |
办理代表建议意见 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
组织代表开展活动 |
48万 |
38.29 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
社会效益指标 |
提高人大代表依法履职能力和履职积极性 |
较为明显 |
较为明显 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
可持续影响指标 |
保证人大代表履行职责和体现人民民主的情况 |
100% |
100% |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人大代表和人民群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
项目招投标及合同管理情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
项目调整内容及报批程序和手续 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
具体工作措施(与预期偏离措施及整改措施等) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
本阶段跟踪完成较好的目标和指标 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
可能存在问题的目标和指标 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
建议 |
1.预算执行方面 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2.完善制度保障方面 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
3.项目管理及实施方面 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
4.对调整预算资金安排的建议 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
5.对绩效目标调整的建议 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
6.其他 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
填报人(联系方式): |
陈芳(18585490009) |
项目绩效管理负责人(签字): |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
评价结果(综合得分)等次:90分以上为“优”;80-89分为“良”;60-79分为“中”;60分以下为“差”,评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准,由被评价单位或绩效评价工作组研究确定,可参考附件4-1绩效评价共性指标体系框架设置分值权重。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
代表履职能力提升项目支出绩效自评表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
实施单位 |
安龙县人大常委会办公室 |
主管部门 |
|
分值 |
得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目属性 |
(固化项目) |
项目类型 |
|
实施时间 |
2020年1月1日至2020年12月 31日 |
— |
(总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
预算执行情况 |
2020年预算数: |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
— |
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(万元) |
其中: |
|
|
|
— |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
省级财政 |
|
|
|
— |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
市(州)财政 |
|
|
|
— |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
县(市、区)财政 |
75 |
0.11 |
70 |
— |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目支出内容及明细预算 |
二级项目名称 |
预算数 |
执行数 |
— |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
代表培训经费 |
75 |
0.11 |
— |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
— |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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目标1:组织代表参加培训,提高代表履职能力和水平。 |
目标1完成情况:已完成。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
未完成原因分析 |
— |
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管理工作 |
项目决策 |
资金分配 |
各级资金分配率 |
100% |
100% |
县委未批复培训计划 |
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项目管理 |
资金到位 |
各级资金到位率 |
100% |
100% |
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资金安全 |
资金管理安全率 |
100% |
100% |
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组织实施 |
组织实施情况 |
全覆盖 |
未实施 |
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绩效管理 |
绩效管理情况 |
全覆盖 |
全覆盖 |
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项目绩效 |
产出指标 |
数量指标 |
组织培训人数 |
150人 |
1人 |
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质量指标 |
保质保量完成工作 |
100% |
100% |
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时效指标 |
资金报账时限 |
实报实销 |
实报实销 |
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成本指标 |
培训经费 |
75 |
0.11 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
提高代表履职能力 |
较为明显 |
不明显 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人大代表和人民群众满意度 |
100% |
不满意 |
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项目招投标及合同管理情况 |
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项目调整内容及报批程序和手续 |
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单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
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具体工作措施(与预期偏离措施及整改措施等) |
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本阶段跟踪完成较好的目标和指标 |
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可能存在问题的目标和指标 |
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建议 |
1.预算执行方面 |
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2.完善制度保障方面 |
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3.项目管理及实施方面 |
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4.对调整预算资金安排的建议 |
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5.对绩效目标调整的建议 |
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6.其他 |
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填报人(联系方式): |
陈芳(18585490009) |
项目绩效管理负责人(签字): |
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评价结果(综合得分)等次:90分以上为“优”;80-89分为“良”;60-79分为“中”;60分以下为“差”,评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准,由被评价单位或绩效评价工作组研究确定,可参考附件4-1绩效评价共性指标体系框架设置分值权重。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安龙人大常委会项目支出绩效自评价报告
见附件:安龙人大常委会项目支出绩效自评价报告
贵公网安备 52232802000102号