安龙县信访局2018年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
一、部门概况
(一)部门主要职能:
1、宣传贯彻党的群众路线、方针、政策,认真落实县委、县政府有关群众工作、信访工作的决策部署。
2、宣传信访条例及有关法律法规,教育引导群众依法、理性、按程序反映问题。
3、受理、交办、转送群众来信来访,协调督导信访事项的解决,对群众信访问题推诿、拖延造成严重后果的,提出问责建议。
4、承担县委群众工作领导小组的日常工作,承办上级批示重要信访事项的转办、督办、审核、上报工作。
5、开展调查研究,收集分析社情民意和信访形势,及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。
6、协调处理重要信访事项,组织开展矛盾纠纷排查调处,及时化解人民内部矛盾。
7、总结、宣传、推广全县群众工作、信访工作的先进典型和经验,推动群众工作、信访工和不断深入开展。
8、指导全县群众工作、信访工作。
9、承办县委、县政府和州信访局交办的其它事项
(二)部门预算单位构成:县信访局包含行政单位:县信访局办公室、人民建议征集和效能监察室、交流谈心室;下属事业单位信息中心属于财政全额补助事业。
(三)部门人员构成:安龙县信访局核定行政编制6名,在职4名,工勤编制1名,在职1名,列入县级财政全额预算。下属事业单位信访信息处理中心核定事业编制7名,在职4名,列入县级财政全额预算。退休人员2名。
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况:安龙县信访局2018年收入总预算额为151.7万元,支出为151.7万元,年初结转结余金额为20.4万元,年末结转结余金额为19.3万元。
(二)部门预算比上年预算数增减情况说明
2018年本单位预算收支情况,其中基本支出预算141.7万元,信访业务支出预算10万元,合计:151.7万元。2017年预算收支情况,其中基本支出预算147.8万元,项目支出预算0元,合计:147.8万元。2018年预算比2017年预算增加3.9万元,其中基本支出增加3.9万元,原因是信访事项支出费用增加。
(三)部门收入预算情况说明:2018年本单位预算收入总计151.7万元,其中财政拨款收入151.7万元,占总收入的100%,无其他收入。2017年本单位预算收入总计147.8万元,其中财政拨款收入147.8万元,占总收入的100%,无其他支出。2018年预算比2017年预算增加3.9万元,其中基本支出增加3.9万元,原因是信访事项支出费用增加。
(四)部门支出预算情况说明:2018年,一般公共服务总支出151.7万元,其中基本支出为141.7万元,占总支出的93.4%,信访业务支出为10万元,占总支出的6.6%。其中:行政运行总支出151.7万元,基本支出为141.7万元,占总支出的93.4%,无项目支出,其他运转支出10万元,占总支出的6.6%。
(五)财政拨款收支情况说明:2018年,收入总预算额为172.1万元,其中:一般公共预算拨款收入151.7万元,年初财政拨款结转和结余20.4万元,其中:一般公共预算拨款收入20.4万元,无政府性基金预算拨款收入。支出总预算额为172.1万元,其中:一般公共服务支出151.7万元,年末财政拨款结转和结余20.4万元。
(六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
2018年本单位财政预算收支安排情况,其中基本支出预算141.7万元,项目支出预算0元,信访业务经费10万元,合计:151.7万元。2017年预算收支情况,其中基本支出预算147.8万元,项目支出预算0元,合计:147.8万元。2018年预算比2017年预算增加3.9万元,其中基本支出增加3.9万元,原因是信访事物的经费增加。
(七)一般公共预算收支情况说明:2018年财政拨款预算收入合计151.7万元,一般公共预算支出合计151.7万元,其中:基本支出为141.7万元,信访业务经费支出10万元,无项目支出。而基本支出中:人员经费支出预算合计133.2万元,公用经费支出预算合计8.5万元。
(八)部门预算 “三公”经费说明。
安龙县信访局2018年“三公经费”总额为11000元,其中公务接待费用为1500元,接待6批25人次;2017年公务接待费为1200元,本年比上年增加,增加原因:上级督查次数稍有增加。本年未购置车辆,无公务用车购置;本年单位保有公务用车1辆,公务用车运行维护费为9500元,2017年公务用车运行维护费为11438元,本年比上年减少,减少原因:按照国家和省“厉行节约”的相关要求。无因公出国出境,费用为0。
三、无项目支出
四、其他需要说明的事项
(一)2018年单位运行经费预算说明
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算151.7万元,比上年增加3.9万元,增长2.4%。主要原因是人员经费的增加和其他运转所需加大。
(二)2018年度政府采购预算情况说明:本部门无政府采购
(三)2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年初资产总额63.4万元,其中:流动资产13.4万元,固定资产50元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。
(四)绩效目标情况说明
2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算216000元。
五、名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
六、2018年预算公开格式
附表一:安龙县信访局2018年部门预算收支总表;
附表二:安龙县信访局2018年部门预算收入总表;
附表三:安龙县信访局2018年部门预算支出总表;
附表四:安龙县信访局2018年部门预算财政拨款收支总表;
附表五:安龙县信访局2018年部门预算一般公共预算收支明细表;
附表六:安龙县信访局2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);
附表七:安龙县信访局2018年部门预算政府性基金收支预算表;
附表八:安龙县信访局2018年政府性基金预算支出明细表;
附表九:安龙县信访局2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附表十:安龙县信访局2018年度非财政拨款收支预算总表
附表十一:安龙县信访局2018年度国有资产占有使用情况
安龙县信访局
2018年2月12日
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附表一: |
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安龙县信访局2018年部门预算收支总表 |
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单位:元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
年初预算数 |
功能分类科目 |
年初预算数 |
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|
一、财政拨款收入 |
1517138.44 |
一、一般公共服务支出(201) |
1517138.44 |
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|
其中:政府性基金收入 |
0 |
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|
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出(202) |
0 |
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|
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出(203) |
0 |
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|
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出(204) |
0 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出(205) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、其他收入 |
0 |
六、科学技术支出(206) |
0 |
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|
七、文化体育与传媒支出(207) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出(208) |
10652 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出(210) |
0 |
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|
十、节能环保支出(211) |
0 |
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|
十一、城乡社区支出(212) |
0 |
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|
十二、农林水支出(213) |
0 |
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|
十三、交通运输支出(214) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十四、资源勘探信息等支出(215) |
0 |
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|
十五、商业服务业等支出(216) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十六、金融支出(217) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十七、援助其他地区支出(219) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十八、国土海洋气象等支出(220) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十九、住房保障支出(221) |
0 |
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|
二十、粮油物资储备支出(222) |
0 |
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|
二十一、其他支出(229) |
0 |
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|
二十二、债务还本支出(231) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十三、债务付息支出(232) |
0 |
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|
本年收入合计 |
1517138.44 |
本年支出合计 |
1517138.44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
204097.52 |
年末结转和结余 |
193445 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:基本支出结转和结余 |
204097.52 |
其中:基本支出结转和结余 |
193445 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 计 |
1721235.96 |
总 计 |
1721235.96 |
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|
备注:本表反映部门的全部收支预算情况,收入合计必须等于表2的收入合计,各项收入细项必须等于表2的各项收入合计;支出合计必须等于表3的支出合计,同时支出各项功能分类类级科目必须等于表三的各项功能分类类级科目之和。如201类等于附表三各项功能分类201开头的科目之和。 |
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附件二: 安龙县信访局2018年部门预算收入总表 |
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|
单位:元 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
类、款、项 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
1517138.44 |
1517138.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1517138.44 |
1517138.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,506,486 |
1,506,486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,506,486 |
1,506,486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
..... |
...... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,652 |
10,652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会老保险基金的补助 |
10,652 |
10,652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5,326 |
5,326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
5,326 |
5,326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
..... |
...... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
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|
附表三: |
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|
安龙县信访局2018年部门预算支出总表 |
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|
单位:元 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
类、款、项 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年支出合计 |
1,517,138 |
1,517,138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,506,486 |
1,506,486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,506,486 |
1,506,486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
1,506,486 |
1,506,486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
..... |
...... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,652 |
10,652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会老保险基金的补助 |
10,652 |
10,652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5,326 |
5,326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
5,326 |
5,326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
..... |
...... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
.... |
... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
..... |
..... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表四: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安龙县信访局2018年部门预算财政拨款收支总表 |
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|
单位:元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类科目 |
预算数 |
一般公共预算财政拨款支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1517138.44 |
一、一般公共服务支出(201) |
1,506,486 |
1,506,486 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出(202) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国防支出(203) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、公共安全支出(204) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、教育支出(205) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、科学技术支出(206) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、文化体育与传媒支出(207) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出(208) |
10,652 |
10,652 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出(210) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十、节能环保支出(211) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十一、城乡社区支出(212) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十二、农林水支出(213) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十三、交通运输支出(214) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十四、资源勘探信息等支出(215) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十五、商业服务业等支出(216) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十六、金融支出(217) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十七、援助其他地区支出(219) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十八、国土海洋气象等支出(220) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
1517138.44 |
本年支出合计 |
1517138.44 |
1517138.44 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
204097.52 |
年末财政拨款结转和结余 |
204097.52 |
204097.52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
204097.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 计 |
1721235.96 |
总 计 |
1721235.96 |
1721235.96 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注:本表反映部门的财政拨款收支预算情况,收支总计等于或小于表1的收支总计;本年收入合计必须等于表1的财政拨款收入;一般公共预算拨款收入必须等于表5的收入合计;一般公共预算财政拨款支出合计必须等于表5的支出合计,政府性基金预算财政拨款支出必须等于表7的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表5和表7的各项功能分类合计。如201类等于附表5和附表7各项功能分类201开头的科目之和。 |
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附表五: |
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安龙县信访局2018年部门预算一般公共预算收支明细表 | ||||||||
|
单位:元 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
财政拨款预算收入合计 |
一般公共预算支出合计 |
基本支出预算合计 |
信访业务经费 | |||
|
类、款、项 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
2018年财政拨款预算收支合计 |
1517138.44 |
1517138.44 |
1417138.44 |
1332235.44 |
84903 |
100000 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1506486.28 |
1506486.28 |
1406486.28 |
1321583.28 |
84903 |
100000 |
|
|
20131 |
党政办公厅(室)及相关机构事物 |
1506486.28 |
1506486.28 |
1406486.28 |
1321583.28 |
84903 |
100000 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
1506486.28 |
1506486.28 |
1406486.28 |
1321583.28 |
84903 |
100000 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10652.16 |
10652.16 |
40652.16 |
10652.16 |
0 |
0 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
10652.16 |
10652.16 |
40652.16 |
10652.16 |
0 |
0 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5326.08 |
5326.08 |
5326.08 |
5326.08 |
0 |
0 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
5326.08 |
5326.08 |
5326.08 |
5326.08 |
0 |
0 |
|
|
附表六-1: |
||||||||||
|
安龙县(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类) | ||||||||||
|
(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目) |
单位:元 | |||||||||
|
政府预算经济分类科目 |
经济分类科目 |
基本支出 |
备注 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
|||||||||
|
** |
** |
政府预算经济分类合 计 |
1,268,582.52 |
类 |
款 |
支出经济分类合计 |
1,379,235 |
1,194,332 |
184,903 |
|
|
501 |
机关工资福利支出 |
1183680 |
301 |
工资福利支出 |
1,194,332 |
1,194,332 |
||||
|
01 |
工资奖金津补贴 |
927746.00 |
30101 |
基本工资 |
287,724 |
287,724 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
395,220 |
395,220 |
|||||||
|
30103 |
奖金 |
216000 |
216000 |
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
28,802 |
28,802 |
|||||||
|
02 |
社会保障缴费 |
149118.72 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106,512 |
106,512 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
42,607 |
42,607 |
|||||||
|
30110Δ |
职工基本医疗保险缴费 |
|||||||||
|
30111Δ |
公务员医疗补助缴费 |
|||||||||
|
30112Δ |
其他社会保障缴费 |
10,652 |
10,652 |
|||||||
|
03 |
住房公积金 |
58,740.00 |
30113Δ |
住房公积金 |
58,740 |
58,740 |
||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
48075 |
30106 |
伙食补助费 |
||||||
|
30114Δ |
医疗费 |
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
48075 |
48075 |
|||||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
84902.52 |
302 |
商品和服务支出 |
184,903 |
184,903 |
||||
|
01 |
办公经费 |
55,943.60 |
30201 |
办公费 |
18,925 |
18,925 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
|||||||||
|
30204 |
手续费 |
|||||||||
|
30205 |
水费 |
2,219 |
2,219 |
|||||||
|
30206 |
电费 |
9,517 |
9,517 |
|||||||
|
30207 |
邮电费 |
110 |
110 |
|||||||
|
30208 |
取暖费 |
|||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
|||||||||
|
30211 |
差旅费 |
12,270 |
12,270 |
|||||||
|
30214 |
租赁费 |
|||||||||
|
30228 |
工会经费 |
12,903 |
12,903 |
|||||||
|
30229 |
福利费 |
|||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
|||||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||||||||
|
02 |
会议费 |
30215 |
会议费 |
|||||||
|
03 |
培训费 |
990.00 |
30216 |
培训费 |
990 |
990 |
||||
|
04 |
专用材料购置费 |
30218 |
专用材料费 |
|||||||
|
30224 |
被装购置费 |
|||||||||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||||||||
|
05 |
委托业务费 |
30203 |
咨询费 |
|||||||
|
30226 |
劳务费 |
|||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
|||||||||
|
06 |
公务接待费 |
457.00 |
30217 |
公务接待费 |
457 |
457 |
||||
|
07 |
因公出国(境)费 |
30212 |
因公出国(境)费 |
|||||||
|
08 |
公务用车运行维护费 |
27,511.92 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
27,512 |
27,512 |
||||
|
09 |
维修(护)费 |
30213 |
维修(护)费 |
|||||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
100,000 |
100,000 |
||||
|
503 |
机关资本性支出(一) |
310 |
资本性支出 |
|||||||
|
01 |
房屋建筑物购建 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||||
|
02 |
基础设施建设 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||||
|
03 |
公务用车购置 |
31013 |
公务用车购置 |
|||||||
|
05 |
土地补偿和安置支出 |
31009 |
土地补偿 |
|||||||
|
31010 |
安置补偿 |
|||||||||
|
31011 |
地上附着特和青苗补偿 |
|||||||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
|||||||||
|
06 |
设备购置 |
31002 |
办公设备购置 |
|||||||
|
31003 |
专用设备购置 |
|||||||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||||||
|
07 |
大型修缮 |
31006 |
大型修缮 |
|||||||
|
99 |
其他资本性支出 |
31008 |
物资储备 |
|||||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||||||||
|
31022 |
无形资产购置 |
|||||||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
|||||||||
|
504 |
机关资本性支出(二) |
309 |
资本性支出(基本建设) |
|||||||
|
01 |
房屋建筑物购建 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||||
|
02 |
基础设施建设 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||||
|
03 |
公务用车购置 |
31013 |
公务用车购置 |
|||||||
|
04 |
设备购置 |
31002 |
办公设备购置 |
|||||||
|
31003 |
专用设备购置 |
|||||||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||||||
|
05 |
大型修缮 |
31006 |
大型修缮 |
|||||||
|
99 |
其他资本性支出 |
31008 |
物资储备 |
|||||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||||||||
|
31022 |
无形资产购置 |
|||||||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
|||||||||
备注:本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况,收支数据按预算批复填列。其中:基本支出合计必须等于表5的基本支出预算合计。 行政或参公单位填报此表
|
附表六-2: |
|||||||||
|
安龙县信访局2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类) | |||||||||
|
(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目) 单位:元 | |||||||||
|
政府预算经济分类科目 |
经济分类科目 |
基本支出 |
备注 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
类 |
款 |
||||||||
|
** |
** |
政府预算经济分类合 计 |
支出经济分类合计 |
1517138.16 |
1332235.16 |
184903 |
|||
|
501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
1194332 |
1194332 |
||||
|
01 |
工资奖金津补贴 |
30101 |
基本工资 |
287724 |
287,724 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
395220 |
395,220 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
216000 |
216000 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
28802 |
28,802 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
106512 |
106,512 |
||||||
|
02 |
社会保障缴费 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42607 |
42,607 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
||||||||
|
30110Δ |
职工基本医疗保险缴费 |
||||||||
|
30111Δ |
公务员医疗补助缴费 |
10652 |
10,652 |
||||||
|
30112Δ |
其他社会保障缴费 |
58740 |
58,740 |
||||||
|
03 |
住房公积金 |
30113Δ |
住房公积金 |
||||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
30114Δ |
医疗费 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
48075 |
48075 |
||||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
184903 |
184903 |
||||
|
01 |
办公经费 |
30201 |
办公费 |
18925 |
18,925 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
||||||||
|
30203 |
咨询费 |
||||||||
|
30204 |
手续费 |
2219 |
2,219 |
||||||
|
30205 |
水费 |
9517 |
9,517 |
||||||
|
30206 |
电费 |
110 |
110 |
||||||
|
30207 |
邮电费 |
||||||||
|
30208 |
取暖费 |
||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
12270 |
12,270 |
||||||
|
30211 |
差旅费 |
||||||||
|
30212 |
因公出国(境)费 |
12903 |
12,903 |
||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
||||||||
|
30214 |
租赁费 |
||||||||
|
30215 |
会议费 |
||||||||
|
30216 |
培训费 |
||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
990 |
990 |
||||||
|
30218 |
专用材料费 |
||||||||
|
30224 |
被装购置费 |
||||||||
|
30225 |
专用燃料费 |
||||||||
|
30226 |
劳务费 |
||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
||||||||
|
30228 |
工会经费 |
||||||||
|
30229 |
福利费 |
457 |
457 |
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
27512 |
27,512 |
||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
100000 |
100,000 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
137903.16 |
137903.16 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
89890.5 |
89890.5 |
||||||
|
30203 |
退职(役)费 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
5830 |
5830 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
42182.66 |
42182.66 |
||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
||||||||
|
31022 |
无形资产购置 |
||||||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
||||||||
|
备注:本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况,收支数据按预算批复填列。其中:基本支出合计必须等于表5的基本支出预算合计。 | |||||||||
|
附表七: |
|||
|
安龙县信访局2018年部门预算政府性基金收支预算表 | |||
|
单位:元 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
财政拨款收入合计 |
政府性基金支出合计 |
|
类、款、项 | |||
|
2018年政府性基金预算收支合计 |
0 |
0 | |
|
207 |
无 |
0 |
0 |
|
20707 |
无 |
0 |
0 |
|
2070701 |
无 |
0 |
0 |
|
2070702 |
无 |
0 |
0 |
|
2070703 |
无 |
0 |
0 |
|
2070799 |
无 |
0 |
0 |
|
208 |
无 |
0 |
0 |
|
20822 |
无 |
0 |
0 |
|
备注:本表反映部门的政府性基金财政拨款收支预算情况,本年收入合计必须等于表4的政府性基金财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款支出合计必须等于表4的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表4的各项功能分类合计。收支数据按预算批复填列。如无此项预算在科目名称栏填列“无”,预算数栏用“0”填列。 | |||
|
附表八 |
||||||||||||||||||
|
安龙县信访局2018年政府性基金预算支出明细表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位: |
单位:元 |
|||||||||||||||||
|
支 出 预 算 |
||||||||||||||||||
|
功 能 分 类 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 |
|||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科 目 名 称 |
|||||||||||||||||
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
本年支出合计 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
附表九: |
||||||||||||||||||
|
安龙县信访局2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||||
|
项目 |
2017 |
2018年初预算数 |
与上年相比增减变化率% |
与上年相比增减变化原因 (文字说明) |
2018年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重% |
备注 | ||||||||||||
|
合计 |
12,638 |
11000 |
-0.129609115 |
本年三公经费为11000,,2017年为12638元,今年比上年减少,减少原因:按照国家和省“厉行节约”的相关要求。 |
0.73 |
|||||||||||||
|
一、 因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
2017年、2018年因公出国 |
0 |
|||||||||||||
|
二、公务接待费 |
1,200 |
1500 |
25.00% |
本年公务接待费预算为1500元,接待6批次25人次,2017年公务接待费为1200元,本年比上年增加,增加原因:上级督查次数稍有增加。 |
0.10 |
|||||||||||||
|
三、公务车购置及运行维护费 |
11,438 |
9500 |
-16.94% |
本年单位保有公务用车1辆,公务用车运行维护费预算为9500元, |
0.63 | |||||||||||||
|
1、公务车运行维护费 |
11,438 |
9500 |
-63.94% |
本年单位保有公务用车1辆,公务用车运行维护费预算为9500元, |
0.63 |
|||||||||||||
|
2、公务车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||||||||||||||
|
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 |
||||||||||||||||||
|
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||||||||||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
||||||||||||||||||
|
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 |
||||||||||||||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 |
||||||||||||||||||
|
附表十: |
||||||||||||||||||
|
安龙县信访局2018年度非财政拨款收支预算总表 |
||||||||||||||||||
|
单位:元 |
||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
备注 |
||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||||||||||||||
|
一、上级补助收入 |
0 |
一、一般公共服务 |
0 |
|||||||||||||||
|
二、事业收入 |
0 |
二 、公共安全支出 |
0 |
|||||||||||||||
|
三、经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
0 |
|||||||||||||||
|
四、附属单位上缴收入 |
0 |
四、科学技术支出 |
0 |
|||||||||||||||
|
五、其他收入 |
0 |
五、文化体育与传媒支出 |
0 |
|||||||||||||||
|
六、社会保障和就业支出 |
0 |
|||||||||||||||||
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|||||||||||||||||
|
八、节能环保支出 |
0 |
|||||||||||||||||
|
九、城乡社区支出 |
0 |
|||||||||||||||||
|
十、农林水支出 |
0 |
|||||||||||||||||
|
十一、交通运输支出 |
0 |
|||||||||||||||||
|
十二、资源勘探信息等支出 |
0 |
|||||||||||||||||
|
十三、商业服务业等支出 |
0 |
|||||||||||||||||
|
十四、国土海洋气象等支出 |
0 |
|||||||||||||||||
|
十五、住房保障支出 |
0 |
|||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
0 |
…… |
||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
0 |
…… |
||||||||||||||||
|
收入合计 |
0 |
支出合计 |
0 |
|||||||||||||||
|
说明:本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。 |
||||||||||||||||||
|
附表十一: |
||
|
安龙县信访局2018年度国有资产占有使用情况 | ||
|
单位:元 | ||
|
资产类别 |
资产总数量 |
资产总价值 |
|
一、建筑物及土地 |
||
|
二、电器设备 |
10 |
30000 |
|
三、电子产品及通信设备 |
38 |
114000 |
|
四、家具用具及其他类 |
202 |
109293 |
|
五、交通运输设备 |
1 |
176800 |
|
六、专用设备 |
2 |
70259 |
|
合计 |
253 |
500352 |
贵公网安备 52232802000102号