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安龙县中医院2020年度部门决算


安龙县中医院2020年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县中医院单位概况

(一)部门职责

1. 主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

(二)机构设置

成立于2015年7月。截止2020年年底,现有职工43人,聘用8人,其中专业技术人员33人,副高级职称4人(中医内科、中医骨科、护理、康复各1人)、中级职称4人(中医专业、临床专业和中药专业各1人),初级职称13人,职能科室10个,执业医师及以上资格的9搭建了医院发展的构架。医院下设科室:综合办公室、医务科、财务室、中医门诊部、外科、康复科、院感科、护理部、医保科。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2020年度收支决算总计864.12万元,与2019年相比,增加304.12万元,增长54.3%。主要原因是:疫情防控经费增加、人员自然增加,薪资自然增资(公开01表合计数)
  (二)收入决算情况说明

本年收入合计864.12万元,其中:财政拨款收入442.39万元,占51.19%;上级补助收入228.35万元,占26.42%;事业收入192.22万元,占22.24%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1.16万元,占0.15%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计577.1万元,其中:基本支出442.39万元,占76.65%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0  %;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计442.39万元。与2019年相比,增加157.39万元,增长35.57%。主要原因是:疫情防控经费增加、人员自然增加,薪资自然增资(公开04表合计数)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出442.39万元,占本年支出合计的76.65%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加157.39万元,增长35.57%。主要原因是:疫情防控经费增加、人员自然增加,薪资自然增资  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:财政基本拨款科目(类)支出442.39万元,占100 %

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为442.39万元,支出决算为442.39万元,完成当年预算的100%。其中:一般公共预算财政拨款(类)财政基本拨款科目(款)人员经费科目(项)。当年预算为442.39万元,支出决算为442.39万元,完成当年预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出442.39万元,其中:人员经费442.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数大于(小于)预算数,主要原因是

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因是。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因是;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少) 万元,增长(下降)0%,原因是;公务接待费支出0万元,占 0%,比上年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,原因是。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出预算 0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,主要原因是。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累计 0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是其中,公务用车购置0万元,购置公务用车 0辆;公务用车运行维护费0万元。主要用于0  等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

3)公务接待费预算为 0万元,支出决算为  0万元,完成预算的0%,主要原因是具体是:无。

国内公务接待支出0万元,主要是0等。2020年国内公务接待 0批次, 0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元,本年支出 0万元。具体支出情况如下:

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出 0万元,比2019年增加(减少)万元,增长(下降)0  %,主要原因是  

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%

(十二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,共有车辆 0辆,其中,主要领导干部用车 0辆、机要通信用0辆、应急保障用车 0辆、执勤执法用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%

2、项目支出绩效自评报告

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、项目支出绩效自评价报告

1)项目概况(简要介绍项目情况)

  

(2)自评价结论

      

(3)主要存在的问题(自评中发现的问题)

  

(4)经验及建议

5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称


主管部门


实施单位


资金来源

资金总额(万元)



财政资金



其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况




自评价分数


2项目支出绩效自评价报告


贵州省黔西南州安龙县中医院.XLS


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