目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 安龙县民政局本级概述
一、部门职责
安龙县民政局本级的主要职责是:
(一)依法承担有关规章草案等起草工作,拟订全县民政事业发展规划、年度计划、政策和标准并组织实施。
(二)拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法 监督。
(三)拟订全县社会救助政策、标准,统筹城乡社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时 救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。统筹低收入人口认定、 监测和常态化救助帮扶工作。
(四)拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,组织研究全县行政区划调整建议,按照管理权限牵头负责全县镇(街道)行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等的审核报批工作。指导全县地名管理工作;按管理权限负责县级行政区域界线的勘定和管理工作;负责全县地名工作的统一监督管理和全县范围重要自然地理实体的命名和更名审核 工作。协调县内和县际行政区域界线争议调处工作。
(五)拟订全县婚姻管理政策并组织实施,负责婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。
(六)拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施,负责殡葬管理工作,推进殡葬改革。
(七)拟订全县残疾人权益保护政策措施,统筹推进全县残疾人福利制度建设和负责特殊困难残疾人救助工作。
(八)担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调全县老年人权益保障工作。组织拟订全县老年人社会参与政策并实施。
(九)组织拟订并协调落实促进全县养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人 福利和特殊困难老年人救助工作。
(十)拟订全县儿童福利、孤弃儿童和事实无人抚养儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关 爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十一)组织拟订全县促进慈善事业发展政策,依法对全县慈善活动进行监 督检查,指导社会捐助工作。
(十二)结合部门职责,负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
(十三)完成县委、县政府和上级民政部门交办的其他任务。
二、机构设置
安龙县民政局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括:本单位行政单位独立核算机构数1个,编制内实有人员34人,内设办公室、社会事务股(政策法规股)、老龄工作股3个股室,有民政事务服务中心、殡葬事务服务中心、流浪乞讨人员救助管理站、社会福利院等4个直属事业单位。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:安龙县民政局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,476.32 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
534.17 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
10,983.67 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
455.21 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
37.44 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
534.17 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12,010.49 |
本年支出合计 |
58 |
12,010.49 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
12,010.49 |
总计 |
62 |
12,010.49 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:安龙县民政局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
12,010.49 |
12,010.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,983.66 |
10,983.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
551.20 |
551.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
465.43 |
465.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
85.77 |
85.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.93 |
60.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.67 |
40.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
337.99 |
337.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
318.00 |
318.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
299.13 |
299.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
299.13 |
299.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
7,601.53 |
7,601.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,221.20 |
2,221.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,380.33 |
5,380.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
143.56 |
143.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
128.70 |
128.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
14.86 |
14.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,735.75 |
1,735.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,735.75 |
1,735.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
251.08 |
251.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
251.08 |
251.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
455.22 |
455.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.62 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.34 |
18.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
419.60 |
419.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
419.60 |
419.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
37.44 |
37.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.44 |
37.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.44 |
37.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
534.17 |
534.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
34.17 |
34.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
34.17 |
34.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:安龙县民政局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
12,010.49 |
617.77 |
11,392.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,983.66 |
544.70 |
10,438.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
551.20 |
481.28 |
69.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
465.43 |
465.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
85.77 |
15.85 |
69.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.93 |
60.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.67 |
40.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
337.99 |
0.00 |
337.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
318.00 |
0.00 |
318.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
11.41 |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
8.58 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
299.13 |
0.00 |
299.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
299.13 |
0.00 |
299.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
7,601.53 |
0.00 |
7,601.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,221.20 |
0.00 |
2,221.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,380.33 |
0.00 |
5,380.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
143.56 |
0.00 |
143.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
128.70 |
0.00 |
128.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
14.86 |
0.00 |
14.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,735.75 |
0.00 |
1,735.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,735.75 |
0.00 |
1,735.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
251.08 |
0.00 |
251.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
251.08 |
0.00 |
251.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
455.22 |
35.62 |
419.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.62 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.34 |
18.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
419.60 |
0.00 |
419.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
419.60 |
0.00 |
419.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
37.44 |
37.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.44 |
37.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.44 |
37.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
534.17 |
0.00 |
534.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
34.17 |
0.00 |
34.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
34.17 |
0.00 |
34.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:安龙县民政局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,476.32 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
534.17 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
10,983.67 |
10,983.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
455.21 |
455.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
37.44 |
37.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
534.17 |
0.00 |
534.17 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12,010.49 |
本年支出合计 |
59 |
12,010.49 |
11,476.32 |
534.17 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
12,010.49 |
总计 |
64 |
12,010.49 |
11,476.32 |
534.17 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位:安龙县民政局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:安龙县民政局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
11,476.32 |
617.77 |
10,858.55 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,983.66 |
544.70 |
10,438.96 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
551.20 |
481.28 |
69.92 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
465.43 |
465.43 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
85.77 |
15.85 |
69.92 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.93 |
60.93 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.67 |
40.67 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.26 |
20.26 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
337.99 |
0.00 |
337.99 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
318.00 |
0.00 |
318.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
11.41 |
0.00 |
11.41 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
8.58 |
0.00 |
8.58 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
299.13 |
0.00 |
299.13 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
299.13 |
0.00 |
299.13 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
7,601.53 |
0.00 |
7,601.53 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,221.20 |
0.00 |
2,221.20 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,380.33 |
0.00 |
5,380.33 | ||
|
20820 |
临时救助 |
143.56 |
0.00 |
143.56 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
128.70 |
0.00 |
128.70 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
14.86 |
0.00 |
14.86 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,735.75 |
0.00 |
1,735.75 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,735.75 |
0.00 |
1,735.75 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
251.08 |
0.00 |
251.08 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
251.08 |
0.00 |
251.08 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
455.22 |
35.62 |
419.60 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.62 |
35.62 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.28 |
17.28 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.34 |
18.34 |
0.00 | ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
419.60 |
0.00 |
419.60 | ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
419.60 |
0.00 |
419.60 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
37.44 |
37.44 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.44 |
37.44 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.44 |
37.44 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位:安龙县民政局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
475.60 |
302 |
商品和服务支出 |
46.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
141.81 |
30201 |
办公费 |
12.92 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
80.83 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
34.12 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
82.34 |
30205 |
水费 |
0.47 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.67 |
30206 |
电费 |
2.81 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.26 |
30207 |
邮电费 |
0.28 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.34 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.49 |
30211 |
差旅费 |
7.03 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
37.44 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
95.31 |
30215 |
会议费 |
0.20 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.28 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
95.31 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.21 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.45 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.15 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.38 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
570.90 |
公用经费合计 |
46.86 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:安龙县民政局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
534.17 |
534.17 |
0.00 |
534.17 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
534.17 |
534.17 |
0.00 |
534.17 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
34.17 |
34.17 |
0.00 |
34.17 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
34.17 |
34.17 |
0.00 |
34.17 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:安龙县民政局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位:安龙县民政局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.65 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
0.50 |
5.65 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
0.50 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安龙县民政局本级2024年度收入、支出决算总计12,010.49万元。2023年度收入、支出决算总计10,409.22万元。与2023年度相比,增加1,601.27万元,增长15.38%,主要原因是:一是城乡低保、特困、孤儿和事实无人抚养儿童、重度残疾人护理补贴等民生资金提标;二是社会福利院和民政局合并,人员增加,支出增加。
二、收入决算情况说明
安龙县民政局本级2024年度收入决算合计12,010.49万元。其中:财政拨款收入12,010.49万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
安龙县民政局本级2024年度支出决算合计12,010.49万元。其中:基本支出617.77万元,占5.14%;项目支出11,392.72万元,占94.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县民政局本级2024年度财政拨款收、支决算总计12,010.49万元。2023年度收、支决算总计10,243.65万元。与2023年度相比,增加1,766.84万元,增长17.25%,主要原因是:一是城乡低保、特困、孤儿和事实无人抚养儿童、重度残疾人护理补贴等民生资金提标;二是社会福利院和民政局合并,人员增加,支出增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县民政局本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中:本年收入合计0.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
安龙县民政局本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中:本年支出合计0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安龙县民政局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计11,476.32万元,占本年支出合计的95.55%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,251.34万元,增长12.24% ,主要原因是一是城乡低保、特困、孤儿和事实无人抚养儿童、重度残疾人护理补贴等民生资金提标;二是社会福利院和民政局合并,人员增加,支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11,476.32万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)10,983.67万元,占95.71%;卫生健康支出(类)455.21万元,占3.97%;住房保障支出(类)37.44万元,占0.33%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,266.23万元,支出决算为11,476.32万元,完成年初预算的351.36%,其中:
1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为338.19万元,支出决算为465.43万元,完成年初预算的137.62%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排预算,后期根据工作实际追加预算金额。
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为116万元,支出决算为85.77万元,完成年初预算的73.94%,决算数小于预算数的主要原因是:报账资料待完善。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为44.54万元,支出决算为40.67万元,完成年初预算的91.31%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为22.27万元,支出决算为20.26万元,完成年初预算的90.97%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。
5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为97万元,支出决算为318.00万元,完成年初预算的327.84%,决算数预算数的主要原因是:大部分资金属于上级资金,未在年初预算体现。
6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为0万元,支出决算为11.41万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:资金属于上级资金,未在年初预算体现。
7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)年初预算为8.6万元,支出决算为8.58万元,完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。
8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算为92.52万元,支出决算为299.13万元,完成年初预算的323.31%,决算数大于预算数的主要原因是:大部分资金属于上级资金,未在年初预算体现。
9.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)年初预算为455万元,支出决算为2,221.20万元,完成年初预算的488.18%,决算数预算数的主要原因是:大部分资金属于上级资金,未在年初预算体现。
10.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算为750万元,支出决算为5,380.33万元,完成年初预算的717.38%,决算数大于预算数的主要原因是:大部分资金属于上级资金,未在年初预算体现。
11.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为38万元,支出决算为128.70万元,完成年初预算的338.68%,决算数大于预算数的主要原因是:大部分资金属于上级资金,未在年初预算体现。
12.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)年初预算为28万元,支出决算为14.86万元,完成年初预算的53.07%,决算数小于预算数的主要原因是:报账资料待完善。
13.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为481万元,支出决算为1,735.75万元,完成年初预算的360.86%,决算数大于预算数的主要原因是:大部分资金属于上级资金,未在年初预算体现。
14.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为8万元,支出决算为251.08万元,完成年初预算的3138.5%,决算数大于预算数的主要原因是:绝大部分资金属于上级资金,未在年初预算体现。
15.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:预算科目调整。
16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为2.69万元,支出决算为2.05万元,完成年初预算的76.21%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为13.48万元,支出决算为17.28万元,完成年初预算的128.19%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为17.59万元,支出决算为18.34万元,完成年初预算的104.26%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。
19.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)年初预算为410万元,支出决算为419.60万元,完成年初预算的102.34%,决算数大于预算数的主要原因是:根据工作实际追加预算金额,未在年初预算体现。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为41.35万元,支出决算为37.44万元,完成年初预算的90.54%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安龙县民政局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计617.77万元,其中:
(一)人员经费:570.90万元,主要包括基本工资141.81万元、津贴补贴80.83万元、奖金34.12万元、绩效工资82.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.67万元、职业年金缴费20.26万元、职工基本医疗保险缴费17.28万元、公务员医疗补助缴费18.34万元、其他社会保障缴费2.49万元、住房公积金37.44万元、生活补助95.31万元。
(二)公用经费:46.86万元,主要包括办公费12.92万元、维修费1.2万元、水费0.47万元、电费2.81万元、邮电费0.28万元、差旅费7.03万元、会议费0.2万元、培训费0.28万元、公务接待费0.5万元、劳务费5.21万元、工会经费5.45万元、公务用车运行维护费5.15万元、其他商品和服务支出5.38万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安龙县民政局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入534.17万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入18.67万元。与2023年度相比,增加515.50万元,增长2761.11%.主要原因是:一是城乡低保、特困、孤儿和事实无人抚养儿童、重度残疾人护理补贴等民生资金提标;二是社会福利院和民政局合并,人员增加,支出增加。
安龙县民政局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出534.17万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出18.67万元。与2023年度相比,增加515.17万元,增长2761.11%,主要原因是:政府债券资金项目增加。
具体情况如下:其他政府性基金债务收入安排的支出500万元,用于社会福利的彩票公益金支出34.17万元。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安龙县民政局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:无该项资金。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安龙县民政局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5.65万元,“三公”经费财政拨款支出决算为5.65万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加1.74万元,增长44.47%。主要原因是:人员增加,工作任务增加,车辆维修费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,开支包括:。
2.公务用车购置及运行维护费预算5.15万元,支出决算5.15万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年增加1.69万元,增长48.84%
决算数较上年增加的主要原因是人员增加,工作任务增加,车辆维修费用增加。
其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费5.15万元,主要用于:上级督查、检查、项目考察、业务开展等。 截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算0.50万元,支出决算0.50万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年增加0.06万元,增长%。
决算数较上年增加的主要原因是上级专项督查次数增加。
国内接待费支出0.50万元,主要是。2024年本单位国内公务接待12批次,60人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
安龙县民政局本级2024年度机关运行经费支出46.86万元。与2023年相比增加5.93万元,增长14.51%。主要原因是:人员增加,工作任务增加。
(二)政府采购支出情况
安龙县民政局本级2024年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,安龙县民政局本级共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,安龙县民政局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,覆盖率100%,总体评价结果为优秀。
(二)项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2024年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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