安龙县司法局本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 安龙县司法局本级概述
一、部门职责
(一)承担研究全面依法治国、全面依法治省、全面依法治州、全面依法治县的决策部署在我县的贯彻落实措施,组织开展全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责党中央全面依法治国、省委全面依法治省、州委全面依法治州、县委全面依法治县重大决策部署督察工作。
(二)负责起草或组织起草有关地方性规章、政府规章草案。承办各部门报送县政府的法规规章草案的审查工作。
(三)承办县政府规章的解释工作。负责协调各地各部门实施规章中的有关争议和问题。承办县政府规章编纂工作,组织翻译、审定县政府规章正式译本。组织开展规章清理工作。
(四)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责县人民政府行政复议工作,承担县人民政府行政复议和行政应诉案件办理工作,指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。指导行政裁决、行政赔偿工作。县人民政府行政复议办公室设在县司法局。
(五)负责县人民政府、县人民政府办公室行政规范性文件出台前的合法性审查工作。负责县人民政府各部门、直属机构和各镇(办)人民政府行政规范性文件的备案审查工作。指导全县行政规范性文件监督管理工作。组织开展规范性文件清理工作。
(六)负责县人民政府法律顾问工作。参与县人民政府重大项目决策论证,为县人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务。承办县人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。县人民政府法律顾问室设在县司法局。
(七)承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(八)负责全县监督管理刑罚执行、罪犯改造工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
(九)负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。
(十)负责本系统专用设备、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
(十一)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责司法行政系统警务督察工作。
(十二)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门“放管服”及权责清单有关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。
(十三)完成县委、县政府和上级司法行政主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
本单位内设11个科(股、室)、1个政工科(警务室)、15个司法所、1个事业股室(安龙县法律援助中心),下属1个正科级事业单位(县公证处),均由安龙县司法局本级统一管理并执行预算。本单位财政资金均为一般公共预算财政拨款收入。
2024年末,在职在编人员42人,其中行政人员36人,工勤人员2人,事业人员4人;司法协理员35人;退休人员26人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:安龙县司法局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,015.52 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
880.44 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
62.87 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
32.72 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
39.53 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,015.52 |
本年支出合计 |
58 |
1,015.55 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1.70 |
年末结转和结余 |
60 |
1.67 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,017.22 |
总计 |
62 |
1,017.22 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:安龙县司法局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,015.52 |
1,015.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
880.40 |
880.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
865.37 |
865.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
531.13 |
531.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
126.77 |
126.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
24.62 |
24.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040605 |
普法宣传 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040606 |
律师管理 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040607 |
公共法律服务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040610 |
社区矫正 |
149.76 |
149.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.86 |
62.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.18 |
61.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.79 |
40.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.72 |
32.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.72 |
32.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.33 |
17.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.39 |
15.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.53 |
39.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.53 |
39.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.53 |
39.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:安龙县司法局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,015.55 |
832.04 |
183.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
880.44 |
696.93 |
183.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
15.03 |
0.00 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
15.03 |
0.00 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
865.41 |
696.93 |
168.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
531.17 |
531.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
126.77 |
0.00 |
126.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
24.62 |
0.00 |
24.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040605 |
普法宣传 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040606 |
律师管理 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040607 |
公共法律服务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040610 |
社区矫正 |
149.76 |
149.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
14.94 |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.86 |
62.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.18 |
61.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.79 |
40.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.72 |
32.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.72 |
32.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.33 |
17.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.39 |
15.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.53 |
39.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.53 |
39.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.53 |
39.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:安龙县司法局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,015.52 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
880.44 |
880.44 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
62.87 |
62.87 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
32.72 |
32.72 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
39.53 |
39.53 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,015.52 |
本年支出合计 |
59 |
1,015.55 |
1,015.55 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.04 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,015.56 |
总计 |
64 |
1,015.56 |
1,015.56 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位:安龙县司法局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1.66 |
年末结转和结余 |
60 |
1.66 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1.66 |
总计 |
62 |
1.66 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:安龙县司法局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,015.55 |
832.04 |
183.51 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
880.44 |
696.93 |
183.51 | ||
|
20402 |
公安 |
15.03 |
0.00 |
15.03 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
15.03 |
0.00 |
15.03 | ||
|
20406 |
司法 |
865.41 |
696.93 |
168.48 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
531.17 |
531.17 |
0.00 | ||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
126.77 |
0.00 |
126.77 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
24.62 |
0.00 |
24.62 | ||
|
2040605 |
普法宣传 |
0.65 |
0.00 |
0.65 | ||
|
2040606 |
律师管理 |
1.50 |
0.00 |
1.50 | ||
|
2040607 |
公共法律服务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 | ||
|
2040610 |
社区矫正 |
149.76 |
149.76 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
14.94 |
0.00 |
14.94 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.86 |
62.86 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.18 |
61.18 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.79 |
40.79 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.39 |
20.39 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.72 |
32.72 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.72 |
32.72 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.33 |
17.33 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.39 |
15.39 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.53 |
39.53 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.53 |
39.53 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.53 |
39.53 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位:安龙县司法局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
703.19 |
302 |
商品和服务支出 |
43.66 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
140.27 |
30201 |
办公费 |
8.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
215.05 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
33.84 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.23 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
8.92 |
30205 |
水费 |
0.26 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.79 |
30206 |
电费 |
5.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.39 |
30207 |
邮电费 |
0.45 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.33 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.39 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.68 |
30211 |
差旅费 |
10.57 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
39.53 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.41 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
165.76 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
85.19 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.69 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
19.17 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
66.02 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.20 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.54 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.78 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.41 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.94 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
788.38 |
公用经费合计 |
43.66 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:安龙县司法局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:安龙县司法局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位:安龙县司法局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
36.06 |
0.00 |
35.37 |
30.96 |
4.41 |
0.69 |
36.06 |
0.00 |
35.37 |
30.96 |
4.41 |
0.69 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安龙县司法局本级2024年度收入、支出决算总计1,017.22万元。2023年度收入、支出决算总计948.95万元。与2023年度相比,增加68.27万元,增长7.19%,主要原因是:2024年度人员增加,故收入、支出增加。
二、收入决算情况说明
安龙县司法局本级2024年度收入决算合计1,015.52万元。其中:财政拨款收入1,015.52万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
安龙县司法局本级2024年度支出决算合计1,015.55万元。其中:基本支出832.04万元,占81.93%;项目支出183.51万元,占18.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县司法局本级2024年度财政拨款收、支决算总计1,015.56万元。2023年度收、支决算总计947.29万元。与2023年度相比,增加68.27万元,增长7.21%,主要原因是:2024年度人员增加,故财政拨款收、支决算总计增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县司法局本级2024年度非财政拨款收入决算总计1.66万元。其中:本年收入合计0.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余1.66万元。
安龙县司法局本级非财政拨款支出决算总计1.66万元。其中:本年支出合计0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余1.66万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安龙县司法局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,015.55万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加68.30万元,增长7.21% ,主要原因是:2024年度人员增加,故一般公共预算财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,015.55万元,主要用于以下方面:
公共安全支出(类)880.44万元,占86.70%;社会保障和就业支出(类)62.87万元,占6.19%;卫生健康支出(类)32.72万元,占3.22%;住房保障支出(类)39.53万元,占3.89%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,070.13万元,支出决算为1,015.55万元,完成年初预算的94.90%,其中:
1.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为15.03万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初无此项支出计划。
2.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为565.95万元,支出决算为531.17万元,完成年初预算的93.85%,决算数小于预算数的主要原因是:因预算执行过程中存在不可能完全不偏离预算金额的客观性,本年度中部分人员调入调出、工资调整等均会影响预算与预算执行的一致性,经核实偏离因素均符合实际情况,无其他导致本部门履职履责受重大影响的因素。
3.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为126.77万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初无此项支出计划。
4.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为25万元,支出决算为24.62万元,完成年初预算的98.48%,决算数小于预算数的主要原因是:因预算执行过程中存在不可能完全不偏离预算金额的客观性,本年度中部分人员调入调出、工资调整等均会影响预算与预算执行的一致性,经核实偏离因素均符合实际情况,无其他导致本部门履职履责受重大影响的因素。
5.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算为13万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的5%,决算数小于预算数的主要原因是:因预算执行过程中存在不可能完全不偏离预算金额的客观性,本年度中部分人员调入调出、工资调整等均会影响预算与预算执行的一致性,经核实偏离因素均符合实际情况,无其他导致本部门履职履责受重大影响的因素。
6.公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)年初预算为0万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初无此项支出计划。
7.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为0万元,支出决算为16.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初无此项支出计划。
8.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)年初预算为180.00万元,支出决算为149.76万元,完成年初预算的83.20%,决算数小于预算数的主要原因是:因预算执行过程中存在不可能完全不偏离预算金额的客观性,本年度保险、工资调整等均会影响预算与预算执行的一致性,经核实偏离因素均符合实际情况,无其他导致本部门履职履责受重大影响的因素。
9.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为0万元,支出决算为14.94万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初无此项支出计划。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为46.24万元,支出决算为40.79万元,完成年初预算的88.21%,决算数小于预算数的主要原因是:因预算执行过程中存在不可能完全不偏离预算金额的客观性,本年度保险基数调整等均会影响预算与预算执行的一致性,经核实偏离因素均符合实际情况,无其他导致本部门履职履责受重大影响的因素。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为23.12万元,支出决算为20.39万元,完成年初预算的88.19%,决算数小于预算数的主要原因是:因预算执行过程中存在不可能完全不偏离预算金额的客观性,本年度保险基数调整等均会影响预算与预算执行的一致性,经核实偏离因素均符合实际情况,无其他导致本部门履职履责受重大影响的因素。
12.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)年初预算为0.14万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的378.57%,决算数大于预算数的主要原因是:因预算执行过程中存在不可能完全不偏离预算金额的客观性,本年度人员增加、保险基数调整等均会影响预算与预算执行的一致性,经核实偏离因素均符合实际情况,无其他导致本部门履职履责受重大影响的因素。
13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.16万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的99.14%,决算数小于预算数的主要原因是:因预算执行过程中存在不可能完全不偏离预算金额的客观性,本年度保险基数调整等均会影响预算与预算执行的一致性,经核实偏离因素均符合实际情况,无其他导致本部门履职履责受重大影响的因素。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为20.60万元,支出决算为17.33万元,完成年初预算的84.13%,决算数小于预算数的主要原因是:因预算执行过程中存在不可能完全不偏离预算金额的客观性,本年度保险基数调整等均会影响预算与预算执行的一致性,经核实偏离因素均符合实际情况,无其他导致本部门履职履责受重大影响的因素。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为16.13万元,支出决算为15.39万元,完成年初预算的95.41%,决算数小于预算数的主要原因是:因预算执行过程中存在不可能完全不偏离预算金额的客观性,本年度保险基数调整等均会影响预算与预算执行的一致性,经核实偏离因素均符合实际情况,无其他导致本部门履职履责受重大影响的因素。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为45.78万元,支出决算为39.53万元,完成年初预算的86.35%,决算数小于预算数的主要原因是:因预算执行过程中存在不可能完全不偏离预算金额的客观性,本年度缴费基数调整等均会影响预算与预算执行的一致性,经核实偏离因素均符合实际情况,无其他导致本部门履职履责受重大影响的因素。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安龙县司法局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计832.04万元,其中:
(一)人员经费:788.38万元,主要包括:基本工资140.27万元、津贴补贴215.05万元、奖金33.84万元、伙食补助4.23万元、绩效工资8.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.79万元、职业年金缴费20.39万元、职工基本医疗保险缴费17.33万元、公务员医疗补助缴费15.39万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金39.53万元、其他工资福利支出165.76万元、抚恤金19.17万元、生活补助66.02万元。
(二)公用经费:43.66万元,主要包括:办公费8.23
万元、水费0.26万元、电费5.09万元、邮电费0.45万元、差旅费10.57万元、维修(护)费0.41万元、公务接待费0.69万元、专用材料费0.09万元、劳务费4.20万元、工会经费7.54万元、福利费0.78万元、公务用车运行维护费4.41万元、其他商品和服务0.94万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安龙县司法局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比,持平,主要原因是:本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入。
安龙县司法局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比,持平,主要原因是:本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安龙县司法局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安龙县司法局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为36.06万元,“三公”经费财政拨款支出决算为36.06万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加24.24万元,增长205.08%。主要原因是:2024年度本单位2辆公务用车因使用时间长,车辆老化,经鉴定达到报废标准,已按程序报废处置。经批准后新购入2辆公务用车支出30.96万元,导致增幅较大,经核实无误。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算35.37万元,支出决算35.37万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年增加25.34万元,增长252.64% ,决算数较上年增加的主要原因是:2024年度本单位2辆公务用车因使用时间长,车辆老化,经鉴定达到报废标准,已按程序报废处置。经批准后新购入2辆公务用车支出30.96万元,导致增幅较大,经核实无误。
其中:公务用车购置费30.96万元,2024年购置公务用车2辆。
公务用车运行维护费4.41万元,主要用于:公务用车运行油费、维修维护费、车辆保险费等,截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费预算0.69万元,支出决算0.69万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少1.10万元,下降61.45%。 决算数较上年减少的主要原因是:2024年度本单位公务接待批次、人次减少。
国内接待费支出0.69万元,2024年本单位国内公务接待19批次,97人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
安龙县司法局本级2024年度机关运行经费支出43.66万元。与2023年相比减少10.97万元,下降20.09%。主要原因是:2024年本单位严格落实“过紧日子”工作要求,减少机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
安龙县司法局本级2024年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,安龙县司法局本级共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信、应急用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,安龙县司法局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
(二)项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评结果详见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2024年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件 项目支出绩效自评表; 部门(单位)整体支出绩效自评表.xls
贵公网安备 52232802000102号