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安龙县笃山镇人民政府2021年度部门决算公开说明


附件2:

安龙县笃山镇人民政府2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 安龙县笃山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安龙县笃山镇人民政府概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

(二)执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令;发布镇人民政府的决定和命令。

(三)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作,并向本级人民代表大会报告工作情况。

(四)依法保护国家利益,保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯,维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益,集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。

(五)贯彻执行党和国家的民族、宗教政策,加强民族平等、民族团结、共同繁荣,促进宗教和谐稳定。

(六)大力发展社会主义市场经济,以经济建设为中心,大力发展特色产业,发展区域经济,切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位,着力抓好农业和农村工作,稳定党在农村的基本政策,深化农村改革,确保农业和农村经济的发展,增加农民收入。

(七)以为农业科技开发服务为主,大力推进科技兴农;强化为农业产前、产中、产后的服务功能,积极引导和发展农业产业化经营,形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制,建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变;大力发展工业,鼓励和引导第三产业加快发展,搞好村镇的规划建设和管理,为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。

(八)加强农村基层政权建设,加强农村社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理,把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

(九)负责管理本镇事业单位,加强对事业机构的领导,增强干部职工的服务意识,全面提高服务水平;协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设6个科室,下属11个单位。从预算单位构成看,安龙县笃山镇人民政府单位决算包括:本级决算,所属安龙县笃山镇退役军人服务站单位、所属安龙县笃山镇计划生育协会单位、所属安龙县笃山镇科技宣传旅游文化服务中心单位、所属安龙县笃山镇人力资源和社会保障服务中心单位、所属安龙县笃山镇农业综合服务中心单位、所属安龙县笃山镇综治中心

单位、所属安龙县笃山镇政务服务中心单位、所属安龙县笃山镇林业站单位、所属安龙县笃山镇水利站单位、所属安龙县笃山镇扶贫工作站单位、所属安龙县笃山镇安全生产管理站单位决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

(见附表)

1.2021年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收支决算总计4873.95万元,与2020年度相比,增加143.84万元,增长3.04 %。主要原因是:使用上年结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3706.99万元,其中:财政拨款收入2319.23万元,占62.56%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0 %;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入1387.75万元,占37.44%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3654.37万元,其中:基本支出2161.88万元,占59.16%;项目支出1492.49万元,占40.84%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计2339.06万元。与2020年度相比,减少98.52万元,降低4.04 %。主要原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

1.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2339.06万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少41.00万元,降低1.72 %。主要原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出362.38万元,占15.49%;206科学技术支出13.38万元,占0.57%;207文化旅游体育与传媒支出79.35万元,占3.39%;208社会保障和就业支出153.44万元,占6.56%;210卫生健康支出52.07万元,占2.23%;212城乡社区支出10.67万元,占0.46%;213农林水支出1544.83万元,占66.04%;221住房保障支出73.87万元,占3.16%;224灾害防治及应急管理支出49.07万元,占2.10%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2352.57万元,支出决算为2339.06万元,完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。其中:

(1)2010108一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.60万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整。

(2)2010199 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.04万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整。

(3)2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)事务行政运行(项)。年初预算为449.92万元,支出决算为348.94万元,完成年初预算的77.56%。决算数小于预算数的主要原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(4)2013101一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.80万元,决算数大于预算数的主要原因是:预算调整。

(5)2060599科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.38万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整。

(6)2070109文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游群众文化(项)。年初预算为38.21万元,支出决算为28.46万元,完成年初预算的74.48%。决算数小于预算数的主要原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(7)2070307 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为 50.89万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整。

(8)2080101社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为62.08万元,支出决算为57.87万元,完成年初预算的93.22%。决算数小于预算数的主要原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(9)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为64.02万元,支出决算为62.45万元,完成年初预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因是:基数变动。

(10)2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为32.01万元,支出决算为31.22万元,完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是:基数变动。

(11)2082702社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 1.26万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

(12)2082801社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为 0.63万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整。

(13)2100101卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1.2万元,支出决算为 1.2万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(14)2100716卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为22.07万元,支出决算为25.08万元,完成年初预算的113.64%。决算数大于预算数的主要原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(15)2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.96万元,支出决算为12.96万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(16)2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为13.45万元,支出决算为12.83万元,完成年初预算的95.39%。决算数小于预算数的主要原因是:基数变动。

(17)2120101城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为12.08万元,支出决算为 10.67万元,完成年初预算的88.33%。决算数小于预算数的主要原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(18)2130104农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为192.34万元,支出决算为150.57万元,完成年初预算的78.28%。决算数小于预算数的主要原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(19)2130108农林水支出(类)农业农村病虫害控制(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.45万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整。

(20)2130126农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整。

(21)2130199农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.4万元。决算数小于大于预算数的主要原因是:预算调整。

(22)2130204农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为51.82万元,支出决算为 35.12万元,完成年初预算的67.77%。决算数小于预算数的主要原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(23)2130301农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为32.98万元,支出决算为 34.44万元,完成年初预算的104.43%。决算数大于预算数的主要原因是:工资浮动。

(24)2130501农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为38.79万元,支出决算为 33.41万元,完成年初预算的86.13%。决算数小于预算数的主要原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(25)2130502农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整。

(26)2130505农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为 1063.08万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整。

(27)2130599农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为75.53万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整。

(28)2130701农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为 0万元,支出决算为4.67万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整。

(29)2130705农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为1214.73万元,支出决算为130.16万元,完成年初预算的10.72%。决算数小于预算数的主要原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(30)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为54.35万元,支出决算为73.87万元,完成年初预算的135.92%。决算数大于预算数的主要原因是:基数调整。

(31)2240101灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为29.17万元,支出决算为 29.2万元,完成年初预算的100.1%。

(32)2240199灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为3.48万元,完成年初预算的34.8%。决算数小于预算数的主要原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(33)2240301灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项)。年初预算为19.14万元,支出决算为 13.41万元,完成年初预算的70.06%。决算数小于预算数的主要原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(34)2240601灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.98万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1262.37万元,其中:

人员经费940.97万元,主要包括基本工资286.05万元、津贴补贴160.19万元、离退休费20.64万元等。

公用经费321.4万元,主要包括办公费43.38万元、水电费7.29万元、差旅费2.37万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元,支出决算为5.90万元,完成预算的90.77%,决算数小于预算数,主要原因:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.90万元,比上年增加0.41万元,增长7.47 %,增加原因是公务车老化,维修护费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,占59.32%,比上年增加0.41万元,增长13.27%,增加原因是公务车老化,维修护费增加;公务接待费支出2.4万元,占40.68%,比上年增加0万元,增长0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.50万元,支出决算3.50万元,完成预算的100%。其中,公务用车购置0万元,购置 辆公务用车;公务用车运行维护费3.50万元。主要用于燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年度,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算3.00万元,支出决算2.40万元,完成预算的80%。具体是:

国内公务接待支出2.40万元,国内公务接待85批次,600人次。主要是接待上级领导参观考察等。

1.政府性基金预算收入支出决算情况说明

(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1.XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

安龙县笃山镇人民政府单位2021年度机关运行经费支出 321.40万元,比2020年度增加184.02万元,增长133.95 %,主要原因是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,共有车辆5辆,其中,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是: );单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金12万元,自评覆盖率达到100%。

(二)二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

(三)部分重点项目绩效评价结果。

安龙县笃山镇人民政府无重点项目。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2010108一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(十八)2010199 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

(十九)2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)事务行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)2013101一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)2060599科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(二十二)2070109文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

(二十三)2070307 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(二十四)2080101社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十五)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十六)2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十七)2082702社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十八)2082801社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十九)2100101卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三十)2100716卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

(三十一)2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三十二)2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(三十三)2120101城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三十四)2130104农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(三十五)2130108农林水支出(类)农业农村病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(三十六)2130126农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出,

(三十七)2130199农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(三十八)2130204农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(三十九)2130301农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四十)2130501农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四十一)2130502农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出,

(四十二)2130505农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

(四十三)2130599农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(四十四)2130701农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

(四十五)2130705农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(四十六)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四十七)2240101灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四十八)2240199灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项): 反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

(四十九)2240301灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五十)2240601灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):反映防治地质灾害方面的支出。

1.贵州省黔西南州安龙县笃山镇人民政府.XLS

3.安龙县笃山镇人民政府项目支出绩效自评表.xls

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