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2023年安龙县万峰湖镇人民政府本级部门决算公开说明


目录

第一部分:部门(单位)名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件


第一部分安龙县万峰湖镇人民政府本级概况

一、部门职责

贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇人民政府的主要职责是:
    (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。
    (二)执行本镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令;发布镇人民政府的决定和命令。
    (三)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作,并向本级人民代表大会报告工作情况。
    (四)依法保护国家利益,保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯,维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益,集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。
    (五)贯彻执行党和国家的民族、宗教政策,加强民族平等、民族团结、共同繁荣,促进宗教和谐稳定。
    (六)大力发展社会主义市场经济,以经济建设为中心,大力发展特色产业,发展区域经济,切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位,着力抓好农业和农村工作,稳定党在农村的基本政策,深化农村改革,确保农业和农村经济的发展,增加农民收入。
    (七)以为农业科技开发服务为主,大力推进科技兴农;强化为农业产前、产中、产后的服务功能,积极引导和发展农业产业化经营,形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制,建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变;大力发展工业,鼓励和引导第三产业加快发展,搞好村镇的规划建设和管理,为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。
    (八)加强农村基层政权建设,加强农村社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理,把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
    (九)负责管理本镇事业单位,加强对事业机构的领导,增强干部职工的服务意识,全面提高服务水平;协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。

二、机构设置

万峰湖镇人民政府独立核算机构,内设12个部门:分别为行政、农业综合服务中心,人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息旅游服务中心、安全生产监督管理站、林业站,、政务服务中心,、扶贫工作站、计划生育协会、水利站、综治中心、退役军人服务站。
    万峰湖镇核算行政编制35名,工勤6名人,事业37名。在职人数61名(行政29名,事业32名)。

1


第二部分

2023年度部门决算表

1


收入支出决算总表

公开01表

单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,804.31

一、一般公共服务支出

32

390.04

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

1.93

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.73

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

1.70

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

16.73

八、其他收入

8

325.95

八、社会保障和就业支出

39

173.22

9

九、卫生健康支出

40

64.10

10

十、节能环保支出

41

30.00

11

十一、城乡社区支出

42

9.58

12

十二、农林水支出

43

1,146.23

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

80.41

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

71.61

23

二十三、其他支出

54

143.98

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2,130.26

本年支出合计

58

2,130.26

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

2,130.26

总计

62

2,130.26

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1


收入决算表

公开02表

单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级

2023年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,130.26

1,804.31

0.00

0.00

0.00

0.00

325.95

201

一般公共服务支出

390.05

389.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

20101

人大事务

5.14

5.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

5.14

5.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

378.18

378.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

353.88

353.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

24.30

24.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

1.64

1.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

2019999

其他一般公共服务支出

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

203

国防支出

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

公共法律服务

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

16.73

16.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

16.73

16.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

16.73

16.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

173.21

173.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

48.58

48.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

48.58

48.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

105.92

105.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.61

70.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.31

35.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

15.23

15.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

14.99

14.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

64.10

64.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

5.65

5.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.65

5.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

9.45

9.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

9.45

9.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

13.34

13.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

15.88

15.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

19.78

19.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

9.58

9.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

9.58

9.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

9.58

9.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,146.25

965.07

0.00

0.00

0.00

0.00

181.18

21301

农业农村

99.36

99.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

84.83

84.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

2.98

2.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

10.75

10.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

55.60

55.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

1.84

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

37.97

37.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

8.37

8.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

29.06

29.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

29.06

29.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

813.03

631.85

0.00

0.00

0.00

0.00

181.18

2130502

一般行政管理事务

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

780.03

598.85

0.00

0.00

0.00

0.00

181.18

2130550

事业运行

15.73

15.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

11.05

11.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

79.06

79.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

79.06

79.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

70.14

70.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

70.14

70.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

80.42

80.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

80.42

80.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

80.42

80.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

71.61

71.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

67.99

67.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

65.38

65.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

2.61

2.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

143.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143.98

22999

其他支出

143.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143.98

2299999

其他支出

143.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143.98

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1


支出决算表

公开03表

单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,130.26

1,311.66

818.60

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

390.05

379.48

10.57

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.14

0.00

5.14

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

5.14

0.00

5.14

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

378.18

378.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

353.88

353.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

24.30

24.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.97

0.00

0.97

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.97

0.00

0.97

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.02

0.00

2.02

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

2.02

0.00

2.02

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.94

0.50

2.44

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

1.64

0.50

1.14

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

1.30

0.00

1.30

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

1.93

0.00

1.93

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

1.93

0.00

1.93

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

1.93

0.00

1.93

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.73

0.00

0.73

0.00

0.00

0.00

20406

司法

0.73

0.00

0.73

0.00

0.00

0.00

2040607

公共法律服务

0.73

0.00

0.73

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

16.73

16.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

16.73

16.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

16.73

16.73

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

173.21

172.97

0.24

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

48.58

48.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

48.58

48.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

105.92

105.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.61

70.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.31

35.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

15.23

14.99

0.24

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

14.99

14.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

64.10

58.45

5.65

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

5.65

0.00

5.65

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.65

0.00

5.65

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

9.45

9.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

9.45

9.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

13.34

13.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

15.88

15.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

19.78

19.78

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

9.58

9.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

9.58

9.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

9.58

9.58

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,146.25

412.84

733.41

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

99.36

84.83

14.53

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

84.83

84.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

2.98

0.00

2.98

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

10.75

0.00

10.75

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

55.60

39.81

15.79

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

1.84

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

37.97

37.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

7.42

0.00

7.42

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

8.37

0.00

8.37

0.00

0.00

0.00

21303

水利

29.06

29.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

29.06

29.06

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

813.03

196.91

616.12

0.00

0.00

0.00

2130502

一般行政管理事务

6.22

0.00

6.22

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

780.03

181.18

598.85

0.00

0.00

0.00

2130550

事业运行

15.73

15.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

11.05

0.00

11.05

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

79.06

62.23

16.83

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

79.06

62.23

16.83

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

70.14

0.00

70.14

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

70.14

0.00

70.14

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

80.42

80.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

80.42

80.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

80.42

80.42

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

71.61

37.21

34.40

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

67.99

37.21

30.78

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

65.38

37.21

28.17

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

2.61

0.00

2.61

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

3.62

0.00

3.62

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

3.62

0.00

3.62

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

143.98

143.98

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

143.98

143.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

143.98

143.98

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级

2023年度

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,804.31

一、一般公共服务支出

33

389.24

389.24

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

1.93

1.93

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.73

0.73

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

1.70

1.70

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

16.73

16.73

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

173.22

173.22

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

64.10

64.10

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

30.00

30.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

9.58

9.58

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

965.05

965.05

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

80.42

80.42

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

71.61

71.61

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,804.31

本年支出合计

59

1,804.31

1,804.31

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

1,804.31

总计

64

1,804.31

1,804.31

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

1


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,804.31

985.71

818.60

201

一般公共服务支出

389.25

378.68

10.57

20101

人大事务

5.14

0.00

5.14

2010108

代表工作

5.14

0.00

5.14

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

378.18

378.18

0.00

2010301

行政运行

353.88

353.88

0.00

2010350

事业运行

24.30

24.30

0.00

20105

统计信息事务

0.97

0.00

0.97

2010507

专项普查活动

0.97

0.00

0.97

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.02

0.00

2.02

2013101

行政运行

2.02

0.00

2.02

20132

组织事务

2.94

0.50

2.44

2013201

行政运行

1.64

0.50

1.14

2013299

其他组织事务支出

1.30

0.00

1.30

203

国防支出

1.93

0.00

1.93

20306

国防动员

1.93

0.00

1.93

2030699

其他国防动员支出

1.93

0.00

1.93

204

公共安全支出

0.73

0.00

0.73

20406

司法

0.73

0.00

0.73

2040607

公共法律服务

0.73

0.00

0.73

205

教育支出

1.70

0.00

1.70

20508

进修及培训

1.70

0.00

1.70

2050803

培训支出

1.70

0.00

1.70

207

文化旅游体育与传媒支出

16.73

16.73

0.00

20701

文化和旅游

16.73

16.73

0.00

2070109

群众文化

16.73

16.73

0.00

208

社会保障和就业支出

173.21

172.97

0.24

20801

人力资源和社会保障管理事务

48.58

48.58

0.00

2080150

事业运行

48.58

48.58

0.00

20805

行政事业单位养老支出

105.92

105.92

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.61

70.61

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.31

35.31

0.00

20828

退役军人管理事务

15.23

14.99

0.24

2082804

拥军优属

0.24

0.00

0.24

2082850

事业运行

14.99

14.99

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.48

3.48

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

3.48

3.48

0.00

210

卫生健康支出

64.10

58.45

5.65

21004

公共卫生

5.65

0.00

5.65

2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.65

0.00

5.65

21007

计划生育事务

9.45

9.45

0.00

2100716

计划生育机构

9.45

9.45

0.00

21011

行政事业单位医疗

49.00

49.00

0.00

2101101

行政单位医疗

13.34

13.34

0.00

2101102

事业单位医疗

15.88

15.88

0.00

2101103

公务员医疗补助

19.78

19.78

0.00

211

节能环保支出

30.00

0.00

30.00

21103

污染防治

30.00

0.00

30.00

2110302

水体

30.00

0.00

30.00

212

城乡社区支出

9.58

9.58

0.00

21201

城乡社区管理事务

9.58

9.58

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

9.58

9.58

0.00

213

农林水支出

965.07

231.66

733.41

21301

农业农村

99.36

84.83

14.53

2130104

事业运行

84.83

84.83

0.00

2130108

病虫害控制

0.80

0.00

0.80

2130122

农业生产发展

2.98

0.00

2.98

2130199

其他农业农村支出

10.75

0.00

10.75

21302

林业和草原

55.60

39.81

15.79

2130201

行政运行

1.84

1.84

0.00

2130204

事业机构

37.97

37.97

0.00

2130213

执法与监督

7.42

0.00

7.42

2130234

林业草原防灾减灾

8.37

0.00

8.37

21303

水利

29.06

29.06

0.00

2130301

行政运行

29.06

29.06

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

631.85

15.73

616.12

2130502

一般行政管理事务

6.22

0.00

6.22

2130505

生产发展

598.85

0.00

598.85

2130550

事业运行

15.73

15.73

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

11.05

0.00

11.05

21307

农村综合改革

79.06

62.23

16.83

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

79.06

62.23

16.83

21399

其他农林水支出

70.14

0.00

70.14

2139999

其他农林水支出

70.14

0.00

70.14

221

住房保障支出

80.42

80.42

0.00

22102

住房改革支出

80.42

80.42

0.00

2210201

住房公积金

80.42

80.42

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

71.61

37.21

34.40

22401

应急管理事务

67.99

37.21

30.78

2240101

行政运行

65.38

37.21

28.17

2240108

应急救援

2.61

0.00

2.61

22499

其他灾害防治及应急管理支出

3.62

0.00

3.62

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

3.62

0.00

3.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

852.64

302

商品和服务支出

86.95

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

232.58

30201

办公费

45.95

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

218.16

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

59.53

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

70.58

30205

水费

1.96

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

70.61

30206

电费

5.06

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

35.31

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

29.23

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

19.78

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

3.48

30211

差旅费

11.41

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

80.42

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

32.94

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

46.12

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

39.86

30217

公务接待费

4.20

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

6.25

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.15

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

9.76

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

2.47

人员经费合计

898.76

公用经费合计

86.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

1


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级

2023年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

1


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级

2023年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.11

0.00

5.08

0.00

5.08

6.03

11.11

0.00

5.08

0.00

5.08

6.03

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1


第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2130.26万元。与2022年度相比,收、支总计各增加153.78万元,增长7.78%,主要原因是:人员变动调整,乡村振兴 扶贫项目及其他一次性项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2130.26万元,其中:财政拨款收入1804.31万元,占84.70%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占0.00%;其他收入325.95万元,占15.30%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2130.26万元,其中:基本支出1311.66万元,占61.57%;项目支出818.60万元,占38.43%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为1804.31万元。与2022年度相比,财政拨款收入增加158.27万元,增长9.62%,主要原因是:人员变动调整,乡村振兴 扶贫项目及其他一次性项目支出增加。

2023年度财政拨款支出为1804.31万元。与2022年度相比,财政拨款支出增加158.27万元,增长9.62%,主要原因是:人员变动调整,乡村振兴扶贫项目及其他一次性项目支出增加。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1804.31万元。与2022年度相比,决算数增加158.46万元,增长9.63%,主要原因是:人员变动调整,乡村振兴扶贫项目及其他一次性项目支出增加。;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:未安排政府性基金预算资金。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数减少0.20万元,下降100.00%,主要原因是:未安排国有资本经营预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1804.31万元,占本年支出合计的84.70%。与2022年度相比,增加158.46万元,增长9.63%,主要原因是在职人员变动及农林水乡村振兴项目预算支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)389.24万元,占21.57%;外交支出(类)0.00万元,万元,0.04%;教育支出(类)1.70万元,占0.09%;科学技术支出(类)0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出(类)16.73万元,占0.93%;社会保障和就业支出(类)173.22万元,占9.60%;卫生健康支出(类)64.10万元,占3.55%;节能环保支出(类)30.00万元,占1.66%;城乡社区支出(类)9.58万元,占0.53%;农林水支出(类)965.05万元,占53.49%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%;住房保障支出(类)80.42万元,占4.46%;粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)71.61万元,占3.97%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%;债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%;债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1044.50万元,支出决算为1804.31万元,完成年初预算的172.74%。其中:1.人员经费类,年初预算为903.98万元,支出决算为898.76万元,完成年初预算的99.42%,决算数小于预算数的主要原因是:预算人员变动。
2.公用经费类,年初预算61.53万元,支出决算数为86.95万元,完成年初预算的141.31%,决算数大于预算数的主要原因是:办公费,差旅费等支出增加。
3.项目类,年初预算为79.00万元,支出决算数为818.60万元,完成年初预算的1036.20%,决算数大于预算数主要原因是:后期追加乡村振兴等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出985.71万元,其中:

(一)人员经费898.76万元,主要包括:基本工资232.58万元,津贴补贴218.16万元,奖金59.53万元,绩效工资70.58万元,机关事业单位基本养老保险缴费70.61万元,职业年金缴费35.31万元,职工基本医疗保险缴费29.23万元,公务员医疗补助缴费19.78万元,其他社会保障缴费3.48万元,住房公积金80.42万元,其他工资福利支出32.94万元,退休费39.86万元,生活补助6.25万元

(二)公用经费86.95万元,主要包括:办公费45.95万元,水费1.96万元,电费5.06万元,差旅费11.41万元,公务接待费4.20万元,劳务费1.15万元,工会经费9.76万元,公务用车运行维护费5.00万元,其他商品和服务支出2.47万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比,持平,主要原因是:2023年度未预算政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比,减少0.20万元,下降100.00%,主要原因是:2022年度预算0.2万元为国有企业退休人员费用支出。具体情况如下:

2022年度预算0.2万元国有企业退休人员费用支出,2023年未预算国有企业退休人员支出费用。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.11万元,支出决算为11.11万元,完成预算的100.00%;较上年减少15.02万元,下降57.48%;

主要变动原因是2022年度预算公务车辆购置费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;

主要变动原因是因公出国(境)费无预算费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算5.08万元,支出决算5.08万元,完成预算的100.00%;较上年减少13.14万元,下降72.12%;

主要变动原因是2022年度预算公务车辆购置费用支出。

3.公务接待费预算6.03万元,支出决算6.03万元,完成预算的100.00%;较上年减少1.88万元,下降23.77%;

主要变动原因是2022年度公务接待150批次2000人,2023年度公务接待140批次1900人。

国内接待费支出6.03万元,主要是:2023年度公务接待140人次1900人,上级检查督导等费用支出。2023年国内公务接待140.00批次,1900.00人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,主要是:因公出国(境)费无预算费用支出。2023年国(境)外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出86.95万元,与2022年度相比,比上年度减少4.5万元,主要原因是接待费用,水费差旅费用等支出减少。

(二)政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00,其他用车主要是:2023年度未购置车辆单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作,万峰湖镇人民政府组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金509.2万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件

(三)部分重点项目绩效评价结果

2023年度,我单位无重点项目,无项目评价结果。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。


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