评价目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 安龙县万峰湖镇人民政府
本级概述
一、部门职责
安龙县万峰湖镇人民政府本级的主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。
(二)执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令;发布镇人民政府的决定和命令。
(三)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作,并向本级人民代表大会报告工作情况。
(四)依法保护国家利益,保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯,维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益,集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。
(五)贯彻执行党和国家的民族、宗教政策,长强民族平等、民族团结、共同繁荣,促进宗教和谐稳定。
(六)大力发展社会主义市场经济,以经济建设为中心,大力发展特色产业,发展区域经济,切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位,着力抓好农业和农村工作,稳定党在农村的基本政策,深化农村改革,确保农业和农村经济的发展,增长农民收入。
(七)以为农业科技开发服务为主,大力推进科技兴农;强化为农业产前、产中、产后的服务功能,积极引导和发展农业产业化经营,形成生产、长工、销售有机结合和互相比促进的机制,建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变;大力发展工业,鼓励和引导第三产业长快发展,搞好村镇的规划建设和管理,为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。
(八)长强农村基层政权建设,长强农村社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理,把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
(九)负责管理本镇事业单位,加强对事业机构的领导,增强干部职工的服务意识,全面提高服务水平;协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构
二、机构设置
安龙县万峰湖镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的单位包括:
2024年,独立编制机构共4个(1.万峰湖镇人民政府 2.万峰湖镇党务政务服务中心 3.万峰湖镇综合治理服务中心 4.万峰湖镇党务政务服务中心),较上年减少8个。2024年末实有人数66人,较上年增长5人,其中:行政人员30人,事业人员36人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,681.36 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
585.28 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
112.38 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.63 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.71 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
14.78 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,180.70 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
161.10 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
63.82 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
6.48 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,164.46 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
7.76 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
64.88 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
30.81 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
171.08 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,974.44 |
本年支出合计 |
58 |
2,271.79 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
702.65 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,974.44 |
总计 |
62 |
2,974.44 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,974.44 |
1,793.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,180.70 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
585.28 |
585.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
495.58 |
495.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
456.40 |
456.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010304 |
专项服务 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
38.97 |
38.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
41.41 |
41.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013150 |
事业运行 |
39.80 |
39.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060501 |
机构运行 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.10 |
161.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
19.45 |
19.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
19.45 |
19.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.97 |
109.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.31 |
73.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.66 |
36.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
11.23 |
11.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.82 |
63.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
12.09 |
12.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
12.09 |
12.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.73 |
51.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.31 |
29.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,164.45 |
857.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
306.96 | ||
|
21301 |
农业农村 |
164.72 |
164.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
129.22 |
129.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
18.77 |
18.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
18.77 |
18.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
12.24 |
12.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
12.24 |
12.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
677.48 |
377.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
669.55 |
369.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 | ||
|
2130550 |
事业运行 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
83.27 |
76.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.86 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
83.27 |
76.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.86 | ||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
93.05 |
93.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
93.05 |
93.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
95.59 |
95.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
95.59 |
95.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.82 |
30.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
30.82 |
30.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240150 |
事业运行 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
873.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
873.74 | ||
|
22999 |
其他支出 |
873.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
873.74 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
873.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
873.74 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,271.79 |
1,185.68 |
1,086.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
585.28 |
484.91 |
100.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
1.70 |
0.24 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
1.11 |
0.24 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
495.58 |
405.94 |
89.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
456.40 |
366.76 |
89.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010304 |
专项服务 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
38.97 |
38.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.96 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
6.96 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
41.41 |
39.80 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
1.61 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013150 |
事业运行 |
39.80 |
39.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060501 |
机构运行 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14.78 |
10.78 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
14.78 |
10.78 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
14.78 |
10.78 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.10 |
143.69 |
17.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
19.45 |
19.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
19.45 |
19.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.97 |
109.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.31 |
73.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.66 |
36.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
16.82 |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
16.82 |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
11.23 |
10.64 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.82 |
63.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
12.09 |
12.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
12.09 |
12.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.73 |
51.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.31 |
29.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,164.45 |
209.54 |
954.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
164.72 |
129.32 |
35.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
129.22 |
129.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
18.77 |
18.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
18.77 |
18.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
12.24 |
12.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
12.24 |
12.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
677.48 |
0.41 |
677.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
669.55 |
0.00 |
669.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130550 |
事业运行 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
5.92 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
83.27 |
48.80 |
34.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
83.27 |
48.80 |
34.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
93.05 |
0.00 |
93.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
93.05 |
0.00 |
93.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
95.59 |
0.00 |
95.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
95.59 |
0.00 |
95.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
7.76 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
7.76 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.82 |
29.79 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
30.82 |
29.79 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
1.03 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240150 |
事业运行 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
171.08 |
171.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
171.08 |
171.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
171.08 |
171.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,681.36 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
585.28 |
585.28 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
112.38 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
161.10 |
161.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
63.82 |
63.82 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
857.50 |
745.12 |
112.38 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
30.81 |
30.81 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,793.74 |
本年支出合计 |
59 |
1,793.74 |
1,681.36 |
112.38 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,793.74 |
总计 |
64 |
1,793.74 |
1,681.36 |
112.38 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
1,180.70 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
1,180.70 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
306.96 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
171.08 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,180.70 |
本年支出合计 |
58 |
478.04 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
702.65 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,180.70 |
总计 |
62 |
1,180.70 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,681.36 |
1,007.64 |
673.73 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
585.28 |
484.91 |
100.36 | ||
|
20101 |
人大事务 |
1.70 |
0.24 |
1.45 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
1.11 |
0.24 |
0.86 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.59 |
0.00 |
0.59 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
495.58 |
405.94 |
89.64 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
456.40 |
366.76 |
89.64 | ||
|
2010304 |
专项服务 |
0.21 |
0.21 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
38.97 |
38.97 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
38.93 |
38.93 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
38.93 |
38.93 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.96 |
0.00 |
6.96 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
6.96 |
0.00 |
6.96 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
41.41 |
39.80 |
1.61 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
1.61 |
0.00 |
1.61 | ||
|
2013150 |
事业运行 |
39.80 |
39.80 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.70 |
0.00 |
0.70 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 | ||
|
203 |
国防支出 |
0.63 |
0.00 |
0.63 | ||
|
20306 |
国防动员 |
0.63 |
0.00 |
0.63 | ||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.63 |
0.00 |
0.63 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
0.71 |
0.71 |
0.00 | ||
|
2060501 |
机构运行 |
0.71 |
0.71 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14.78 |
10.78 |
4.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
14.78 |
10.78 |
4.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
14.78 |
10.78 |
4.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.10 |
143.69 |
17.41 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
19.45 |
19.45 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
19.45 |
19.45 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.97 |
109.97 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.31 |
73.31 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.66 |
36.66 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
16.82 |
0.00 |
16.82 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
16.82 |
0.00 |
16.82 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
11.23 |
10.64 |
0.59 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.59 |
0.00 |
0.59 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
10.64 |
10.64 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.82 |
63.82 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
12.09 |
12.09 |
0.00 | ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
12.09 |
12.09 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.73 |
51.73 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.31 |
29.31 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.51 |
1.51 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.91 |
20.91 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.48 |
6.48 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
745.11 |
202.58 |
542.53 | ||
|
21301 |
农业农村 |
164.62 |
129.22 |
35.40 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
129.22 |
129.22 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.40 |
0.00 |
5.40 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
18.77 |
18.77 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
18.77 |
18.77 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
12.24 |
12.24 |
0.00 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
12.24 |
12.24 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
377.48 |
0.41 |
377.07 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
1.60 |
0.00 |
1.60 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
369.55 |
0.00 |
369.55 | ||
|
2130550 |
事业运行 |
0.41 |
0.41 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
5.92 |
0.00 |
5.92 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
76.41 |
41.94 |
34.47 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
76.41 |
41.94 |
34.47 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
95.59 |
0.00 |
95.59 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
95.59 |
0.00 |
95.59 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
7.76 |
0.00 |
7.76 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
7.76 |
0.00 |
7.76 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
6.60 |
0.00 |
6.60 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1.16 |
0.00 |
1.16 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
64.88 |
64.88 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.88 |
64.88 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.88 |
64.88 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.82 |
29.79 |
1.03 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
30.82 |
29.79 |
1.03 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
28.50 |
28.50 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
1.03 |
0.00 |
1.03 | ||
|
2240150 |
事业运行 |
1.29 |
1.29 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
908.46 |
302 |
商品和服务支出 |
52.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
251.09 |
30201 |
办公费 |
17.66 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
228.70 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
60.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
96.30 |
30205 |
水费 |
1.40 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.31 |
30206 |
电费 |
3.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.66 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.82 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.91 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.62 |
30211 |
差旅费 |
10.47 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
64.88 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
41.94 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.56 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.62 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
46.56 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.12 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.64 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.08 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.22 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
955.01 |
公用经费合计 |
52.62 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
112.38 |
112.38 |
0.00 |
112.38 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
112.38 |
112.38 |
0.00 |
112.38 |
0.00 | ||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
0.00 |
93.05 |
93.05 |
0.00 |
93.05 |
0.00 | ||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
93.05 |
93.05 |
0.00 |
93.05 |
0.00 | ||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
0.00 | ||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位:安龙县万峰湖镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.12 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
2.62 |
8.12 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
2.62 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安龙县万峰湖镇人民政府本级2024年度收入、支出决算总计2,974.44万元。2023年度收入、支出决算总计2,130.26万元。与2023年度相比,增加844.18万元,增长39.63%,主要原因是:上年度代管户结转结余资金及其他资金支出增加。
二、收入决算情况说明
安龙县万峰湖镇人民政府本级2024年度收入决算合计2,974.44万元。其中:财政拨款收入1,793.74万元,占60.31%;其他收入1,180.70万元,占39.69%。
三、支出决算情况说明
安龙县万峰湖镇人民政府本级2024年度支出决算合计2,271.79万元。其中:基本支出1,185.68万元,占52.19%;项目支出1,086.11万元,占47.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县万峰湖镇人民政府本级2024年度财政拨款收、支决算总计1,793.74万元。2023年度收、支决算总计1,804.31万元。与2023年度相比,减少10.57万元,下降0.59 %,主要原因是:农林水项目资金减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县万峰湖镇人民政府本级2024年度非财政拨款收入决算总计1,180.70万元。其中:本年收入合计1,180.70万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
安龙县万峰湖镇人民政府本级非财政拨款支出决算总计1,180.70万元。其中:本年支出合计478.04万元,结余分配0.00万元,年末结转结余702.65万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安龙县万峰湖镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,681.36万元,占本年支出合计的74.01%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少122.95万元,下降6.81% ,主要原因是农林水项目资金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,681.36万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)585.28万元,占34.81%;国防支出(类)0.63万元,占0.04%;科学技术支出(类)0.71万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒支出(类)14.78万元,占0.88%;社会保障和就业支出(类)161.10万元,占9.58%;卫生健康支出(类)63.82万元,占3.80%;城乡社区支出(类)6.48万元,占0.39%;农林水支出(类)745.12万元,占44.32%;自然资源海洋气象支出(类)7.76万元,占0.46%;住房保障支出(类)64.88万元,占3.86%;灾害防治及应急管理支出(类)30.81万元,占1.83%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,138.22万元,支出决算为1,681.36万元,完成年初预算的147.72%,其中:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为1.00万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的111.00%。决算数大于预算数的主要原因是:追加干部职工福利待遇。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.59万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未预算,追加人大代表物资采购费用。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为378.00万元,支出决算为456.40万元,完成年初预算的120.74%,决算数大于预算数的主要原因是:追加行政人员差旅费用及工资费用支出。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.21万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加干部职工专项人员津贴补贴。
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为27.67万元,支出决算为38.97万元,完成年初预算的140.84%,决算数大于预算数的主要原因是:综合治理服务中心机构改革人员变动后期追加支出。
6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为58.33万元,支出决算为38.93万元,完成年初预算的66.74%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革原财政分局划入其他站所支出。
7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为10.00万元,支出决算为6.96万元,完成年初预算的69.60%,决算数小于预算数的主要原因是:三省五县市执法检查工作经费节约费用支出。
8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.61万元,决算数大于预算数的主要原因是:因工作需要后期申报(综治工作经费、矛盾纠纷调解奖励补助(每件100元)、一中心一张网十联户基层治理信息奖励费、安龙县万峰湖镇2024年综治经费)支出费用。
9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为39.80万元,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革申报党务政务服务中心人员划转增加预算支出。
10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为1.32万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的53.03%,决算数小于预算数的主要原因是:在2024年离任退休支部工作补贴中节约费用支出。
11.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)年初预算为5.00万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的12.60%,决算数小于预算数的主要原因是:预算武装工作经费后期节约费用支出。
12.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.71万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加干部职工福利待遇。
13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为18.26万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的80.94%,决算数小于预算数的主要原因是:后期因机构改革科技宣教文化服务中心人员划转,部门支出减少。
14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)年初预算为30.70万元,支出决算为19.45万元,完成年初预算的63.36%,决算数小于预算数的主要原因是:后期因机构改革人力资源和社会保障中心人员划转,部门支出减少。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为74.64万元,支出决算为73.31万元,完成年初预算98.22%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,基本养老保险补贴缴费支出减少。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为36.65万元,支出决算为36.66万元,完成年初预算的100.02%,决算数大于预算数的主要原因是:中途人员变动,职业年金缴费支出增加。
17.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为0.00万元,支出决算为16.82万元,决算数大于预算数的主要原因是:农村公益性公墓以奖代补资金后期以项目库申报支出。
18.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.59万元,决算数大于预算数的主要原因是:申报2024年度退役军人经费支出。
19.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为18.84万元,支出决算为10.64万元,完成年初预算的56.48%,决算数小于预算数的主要原因是:因机构改革退役军人服务站人员划转到其他站所,部门支出减少。
20.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.62万元,决算数大于预算数的主要原因是:财政代缴其他社会保险支出后期实际产生支出费用申报支出。
21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为3.39万元,支出决算为3.01万元,完成年初预算的88.79%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算后中途人员变动。
22.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为19.69万元,支出决算为12.09万元,完成年初预算的61.40%,决算数小于预算数的主要原因是:因机构改革计划生育协会人员划转,部门支出减少。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为30.37万元,支出决算为29.31万元,完成年初预算的96.51%,决算数小于预算数的主要原因是:中途行政人员变动,医疗缴纳费用减少。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.90万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的52.07%,决算数小于预算数的主要原因是:原财政分局人员划转到其他站所,部门支出减少。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为21.26万元,支出决算为20.91万元,完成年初预算的98.35%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算时提高预算比例。
26.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为12.06万元,支出决算为6.48万元,完成年初预算的53.73%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革政务中心人员划转,部门支出减少。
27.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为86.30万元,支出决算为129.22万元,完成年初预算的149.73%,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革农业农村综合服务中心人员划转(水利站林业站等人员合并),人员经费支出增加。
28.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为30.00万元,决算数大于预算数的主要原因是:申报农业产业发展资金(安龙县万峰湖镇兴村强县示范项目)项目支出。
29.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为12.35万元,支出决算为5.40万元,完成年初预算的43.72%,决算数小于预算数的主要原因是:万峰湖镇2024年重大动物疫情防控经费支出减少。
30.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为28.55万元,支出决算为18.77万元,完成年初预算的65.74%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革林业站人员划转至其他站所,人员经费支出减少。
31.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为19.18万元,支出决算为12.24万元,完成年初预算的63.82%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革水利站人员划转至其他站所,人员经费支出减少。
32.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.60万元,决算数大于预算数的主要原因是:因年初未预算,后期分配到乡镇进行支出。
33.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元,支出决算为369.55万元,决算数大于预算数的主要原因是:因年初未预算,后期申报项目进行支出。
34.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.41万元,决算数大于预算数的主要原因是:项目库申报绩效工资,支出费用增加。
35.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为5.92万元,决算数预算数的主要原因是:因年初未预算,后期申报项目进行支出。
36.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为65.38万元,支出决算为76.41万元,完成年初预算的116.87%,决算数大于预算数的主要原因是:追加村级公益性公墓费用人大代表建议办理专项资金费用支出。
37.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为30.00万元,支出决算为95.59万元,完成年初预算的318.63%,决算数大于预算数的主要原因是:追加库区移民项目资金支出。
38.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0.00万元,支出决算为6.60万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加省级耕地占补平衡指标生产临时性补助资金(第二批)资金支出。
39.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.16万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加农村宅基地勘界测绘费(第二批)资金支出。
40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为70.78万元,支出决算为64.88万元,完成年初预算的91.66%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算工资时提高预算比例。
41.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算为36.68万元,支出决算为28.50万元,完成年初预算的77.70%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革安监站人员划转至其他站所,部门支出减少。
42.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.03万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是:追加应急救援资金支出。
43.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)年初预算为10.00万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的12.90%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年安全生产保障及地质灾害防治工作经费项目实际支出减少。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安龙县万峰湖镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,007.64万元,其中:
(一)人员经费。人员经费共955.01万元,主要包括:基本工资251.1万元,津贴补贴228.70万元,奖金62.24万元,绩效工资96.30万元,机关事业单位基本养老保险缴费73.31万元,职业年金缴费36.66万元,职工基本医疗保险缴费30.82万元,公务员医疗补助缴费20.91万元,其他社会保障缴费3.62万元,住房公积金64.88万元,其他工资福利支出41.94万元,生活补助46.56万元。
(二)公用经费。公用经费共52.62万元,主要包括:办公费17.66万元,水费1.40万元,电费3.42万元,差旅费10.47万元,公务接待费2.62万元,劳务费1.12万元 ,工会经费10.64万元,公务用车运行维护费5.08万元,其他商品和服务支出0.22万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安龙县万峰湖镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入112.38万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比,增加112.38万元,增长100.00%.主要原因是:增加基础设施建设和经济发展项目资金支出。
具体情况如下:大中型水库库区基金安排的支出(2022年度中央水库移民扶持基金-安龙县万峰湖镇移民村产业运输道路硬化项目93.05万元),2022年度第一批中央大中型水库移民后期扶持基金结余资金-万峰湖镇岜皓村产业路硬化19.33万元。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安龙县万峰湖镇人民政府本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:2024年无国有经营预算财政拨款支出。
具体情况如下:2024年无国有经营预算财政拨款支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安龙县万峰湖镇人民政府本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为8.12万元,“三公”经费财政拨款支出决算为8.12万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少2.99万元,下降26.93%。主要原因是:与上年度相比较,接待人数批次减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算费用。因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平。2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算费用。公务用车购置及运行维护费预算5.50万元,支出决算5.50万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年增加0.42万元,增长8.27%
决算数较上年增加的主要原因是因车辆维修费用支出较大,公车运行维护费用增加。
其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费5.50万元,主要用于:主要用于车辆维修,车辆加油,保险等。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费预算费用。公务接待费预算费用2.62万元,支出决算2.62万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少3.41万元,下降56.55%。
决算数较上年减少的主要原因是公务接批次及人数减少。
4.国内接待费支出费用。国内接待费支出费用2.62万元,主要是省州县调研相关单位检查接待支出。
5.国(境)外接待费。国(境)外接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
安龙县万峰湖镇人民政府本级2024年度机关运行经费支出52.62万元。与2023年相比减少34.33万元,下降39.48%。主要原因是:办公费、差旅费、公务接待费用支出等减少。
(二)政府采购支出情况
安龙县万峰湖镇人民政府本级2024年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,安龙县万峰湖镇人民政府本级共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,安龙县万峰湖镇人民政府本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
万峰湖镇人民政府组织对2024年度项目支出开展绩效自评,共对4个项目进行绩效自评,涉及资金670万元,自评铺概率达到100%,4个项目自评96分以上。
(二)项目支出绩效自评结果
2024年万峰湖镇项目为安龙县万峰湖镇2024年中央财政衔接全面推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金到户产业奖补项目、安龙县万峰湖镇2024年中央财政衔接全面推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金壮大村集体经济项目、安龙县万峰湖镇2024年中央财政衔接全面推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金坝盘村乡村旅游产业配套设施建设项目、惠·黔东西部协作-2024年“康养胜地·人文兴义”万峰湖镇坝盘村康养产业配套设施建设项目等4个项目,项目支出绩效评价结果见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2024年度,我单位无重点项目,未开展重点项目评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件:1.项目绩效评价自评表及自评报告
贵公网安备 52232802000102号