安龙县人民政府栖凤街道办事处本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 安龙县人民政府栖凤街道办事处本级概述
一、部门职责
安龙县人民政府栖凤街道办事处本级的主要职责是:
(一)组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、旅游、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
(二)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。
(三)组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。
(四)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。
(五)推进社区发展建设,指导村(居)民委员会工作,支持和促进居民依法自治,完善社区服务功能,提升社区治理水平。
(六)做好国防教育和兵役等工作。
(七)法律法规、规章及上级政府作出的决定、命令规定的其他职责。
二、机构设置
安龙县人民政府栖凤街道办事处本级2024年度部门决算编制范围的单位包括:
2024年,内设机构5个:分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共事务管理办公室、平安法治办公室。所属事业单位4个:安龙县栖凤街道党务政务服务中心、安龙县栖凤街道综合治理服务中心、安龙县栖凤街道农业农村综合服务中心、安龙县栖凤街道城市发展服务中心。截至2024年年末栖凤街道办事处共有在职职工:98人,其中公务员38人、事业管理人员和专业技术人员47人、机关和事业工人13人;退休人员61人,共159人,与上年对比,在职职工增加3人,退休人员增加12人,变化原因:机构改革,安龙县财政局栖凤分局撤销,人随编走,原栖凤财政分局在职、退休人员纳入栖凤街道办事处人员管理,年度存在人员的新招录和调动。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,125.49 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,481.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
19.74 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
7.96 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.02 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
197.11 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
2.79 |
|
八、其他收入 |
8 |
662.48 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
292.21 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
87.12 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
29.65 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,719.43 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
5.53 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
98.50 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
44.03 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
94.19 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,807.70 |
本年支出合计 |
58 |
4,059.79 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,102.82 |
年末结转和结余 |
60 |
850.74 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4,910.52 |
总计 |
62 |
4,910.52 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,807.70 |
3,145.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
662.48 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,270.60 |
953.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
316.76 | ||
|
20101 |
人大事务 |
12.76 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.51 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
7.77 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.51 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,065.86 |
756.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
309.25 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,002.16 |
692.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
309.25 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
63.70 |
63.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
76.24 |
76.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
66.82 |
66.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.42 |
9.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
71.41 |
71.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013150 |
事业运行 |
66.65 |
66.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
197.11 |
197.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
187.18 |
187.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060501 |
机构运行 |
35.59 |
35.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
151.59 |
151.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
291.71 |
252.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.08 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
54.15 |
40.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.40 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.10 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
40.75 |
40.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.30 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.19 |
170.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.46 |
113.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.73 |
56.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
17.81 |
17.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
16.63 |
16.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
30.24 |
4.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.38 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
30.24 |
4.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.38 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
87.13 |
87.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.13 |
87.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
39.66 |
39.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,719.42 |
1,446.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
273.14 | ||
|
21301 |
农业农村 |
284.69 |
284.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
276.10 |
276.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
8.59 |
8.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
0.76 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.23 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.23 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
822.22 |
588.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233.30 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.84 |
10.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
750.90 |
545.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.82 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
54.13 |
26.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.48 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
497.73 |
458.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.61 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
134.55 |
127.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
330.66 |
330.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
32.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.52 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
114.02 |
114.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
114.02 |
114.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
98.50 |
98.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
98.50 |
98.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
98.50 |
98.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
44.03 |
44.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240150 |
事业运行 |
34.54 |
34.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
53.24 |
19.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.50 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
19.74 |
19.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
19.74 |
19.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.50 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.50 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,059.79 |
2,362.78 |
1,697.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,481.23 |
1,327.92 |
153.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
12.76 |
7.51 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
7.77 |
7.51 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,276.49 |
1,142.21 |
134.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,212.79 |
1,084.12 |
128.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
63.70 |
58.09 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.16 |
2.07 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.16 |
2.07 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
76.24 |
76.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
66.82 |
66.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.42 |
9.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
71.41 |
66.65 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
4.76 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013150 |
事业运行 |
66.65 |
66.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.93 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
197.11 |
38.06 |
159.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
187.18 |
38.06 |
149.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060501 |
机构运行 |
35.59 |
35.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
151.59 |
2.47 |
149.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
9.93 |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.93 |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
292.21 |
273.03 |
19.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
54.15 |
54.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
40.75 |
40.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.19 |
170.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.46 |
113.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.73 |
56.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
17.81 |
16.63 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
1.18 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
16.63 |
16.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
87.13 |
87.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.13 |
87.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
39.66 |
39.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,719.42 |
399.49 |
1,319.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
284.69 |
269.12 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
276.10 |
269.12 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
8.59 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
0.76 |
0.23 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
822.22 |
0.00 |
822.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
6.35 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.84 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
750.90 |
0.00 |
750.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
54.13 |
0.00 |
54.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
497.73 |
130.14 |
367.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
134.55 |
7.09 |
127.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
330.66 |
90.53 |
240.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
32.52 |
32.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
114.02 |
0.00 |
114.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
114.02 |
0.00 |
114.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5.53 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
5.53 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
5.53 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
98.50 |
98.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
98.50 |
98.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
98.50 |
98.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
44.03 |
34.54 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
35.28 |
34.54 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240150 |
事业运行 |
34.54 |
34.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
8.75 |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
8.75 |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
94.19 |
74.45 |
19.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
19.74 |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
19.74 |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
74.45 |
74.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
74.45 |
74.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,125.49 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
953.82 |
953.82 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
19.74 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
197.11 |
197.11 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
252.64 |
252.64 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
87.12 |
87.12 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,446.29 |
1,446.29 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
98.50 |
98.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
44.03 |
44.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
19.74 |
0.00 |
19.74 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,145.23 |
本年支出合计 |
59 |
3,145.23 |
3,125.49 |
19.74 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3,145.23 |
总计 |
64 |
3,145.23 |
3,125.49 |
19.74 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位:安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
527.39 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
662.48 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
429.17 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
39.57 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
273.14 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
74.45 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
662.48 |
本年支出合计 |
58 |
914.56 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,102.82 |
年末结转和结余 |
60 |
850.74 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,765.29 |
总计 |
62 |
1,765.29 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,125.49 |
1,681.53 |
1,443.96 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
953.84 |
800.53 |
153.31 | ||
|
20101 |
人大事务 |
5.25 |
0.00 |
5.25 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
0.26 |
0.00 |
0.26 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
4.99 |
0.00 |
4.99 | ||
|
20102 |
政协事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
756.61 |
622.33 |
134.28 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
692.91 |
564.24 |
128.67 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
63.70 |
58.09 |
5.61 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
33.24 |
33.24 |
0.00 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
33.24 |
33.24 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.16 |
2.07 |
0.09 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.16 |
2.07 |
0.09 | ||
|
20106 |
财政事务 |
76.24 |
76.24 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
66.82 |
66.82 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.42 |
9.42 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
71.41 |
66.65 |
4.76 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
4.76 |
0.00 |
4.76 | ||
|
2013150 |
事业运行 |
66.65 |
66.65 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.93 |
0.00 |
0.93 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
0.34 |
0.00 |
0.34 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.59 |
0.00 |
0.59 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
7.96 |
0.00 |
7.96 | ||
|
20402 |
公安 |
7.96 |
0.00 |
7.96 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7.96 |
0.00 |
7.96 | ||
|
205 |
教育支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
0.02 |
0.00 |
0.02 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
197.11 |
38.06 |
159.05 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
187.18 |
38.06 |
149.12 | ||
|
2060501 |
机构运行 |
35.59 |
35.59 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
151.59 |
2.47 |
149.12 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
9.93 |
0.00 |
9.93 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.93 |
0.00 |
9.93 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.79 |
0.00 |
2.79 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.79 |
0.00 |
2.79 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.79 |
0.00 |
2.79 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
252.64 |
233.46 |
19.18 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
40.75 |
40.75 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
40.75 |
40.75 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.19 |
170.19 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.46 |
113.46 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.73 |
56.73 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
18.00 |
0.00 |
18.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
18.00 |
0.00 |
18.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
17.81 |
16.63 |
1.18 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
1.18 |
0.00 |
1.18 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
16.63 |
16.63 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
1.02 |
1.02 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
1.02 |
1.02 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.87 |
4.87 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.87 |
4.87 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
87.13 |
87.13 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.13 |
87.13 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.30 |
45.30 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.17 |
2.17 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
39.66 |
39.66 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.65 |
29.65 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
29.65 |
29.65 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
29.65 |
29.65 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,446.28 |
359.65 |
1,086.62 | ||
|
21301 |
农业农村 |
284.69 |
269.12 |
15.56 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
276.10 |
269.12 |
6.97 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
8.59 |
0.00 |
8.59 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
0.53 |
0.00 |
0.53 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.53 |
0.00 |
0.53 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
588.92 |
0.00 |
588.92 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
6.35 |
0.00 |
6.35 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.84 |
0.00 |
10.84 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
545.08 |
0.00 |
545.08 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
26.65 |
0.00 |
26.65 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
458.12 |
90.53 |
367.59 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
127.46 |
0.00 |
127.46 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
330.66 |
90.53 |
240.13 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
114.02 |
0.00 |
114.02 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
114.02 |
0.00 |
114.02 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5.53 |
0.00 |
5.53 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
5.53 |
0.00 |
5.53 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
5.53 |
0.00 |
5.53 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
98.50 |
98.50 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
98.50 |
98.50 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
98.50 |
98.50 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
44.03 |
34.54 |
9.49 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
35.28 |
34.54 |
0.74 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
0.74 |
0.00 |
0.74 | ||
|
2240150 |
事业运行 |
34.54 |
34.54 |
0.00 | ||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
8.75 |
0.00 |
8.75 | ||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
8.75 |
0.00 |
8.75 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位:安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,426.55 |
302 |
商品和服务支出 |
60.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
384.68 |
30201 |
办公费 |
13.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
308.62 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
94.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
173.42 |
30205 |
水费 |
0.67 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113.46 |
30206 |
电费 |
4.57 |
31001 |
房屋建筑物构建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
56.73 |
30207 |
邮电费 |
2.94 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
39.66 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.89 |
30211 |
差旅费 |
3.92 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
98.50 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.02 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
103.18 |
30214 |
租赁费 |
0.21 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
194.45 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.89 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.06 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
194.16 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.87 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.20 |
30229 |
福利费 |
0.08 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.85 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.09 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠予 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠予 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.85 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,620.99 |
公用经费合计 |
60.54 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
19.74 |
19.74 |
0.00 |
19.74 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
19.74 |
19.74 |
0.00 |
19.74 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
19.74 |
19.74 |
0.00 |
19.74 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
19.74 |
19.74 |
0.00 |
19.74 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位:安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.98 |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
8.19 |
0.79 |
8.98 |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
8.19 |
0.79 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安龙县人民政府栖凤街道办事处本级2024年度收入、支出决算总计4,910.52万元。2023年度收入、支出决算总计4,689.57万元。与2023年度相比,增加220.95万元,增长4.71%,主要原因是:2024年机构改革,安龙县财政局栖凤分局撤销,原编制人员、经费划入街道,导致收入、支出增加。
二、收入决算情况说明
安龙县人民政府栖凤街道办事处本级2024年度收入决算合计3,807.70万元。其中:财政拨款收入3,145.23万元,占82.60%;其他收入662.48万元,占17.40%。
三、支出决算情况说明
安龙县人民政府栖凤街道办事处本级2024年度支出决算合计4,059.79万元。其中:基本支出2,362.78万元,占58.20%;项目支出1,697.00万元,占41.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县人民政府栖凤街道办事处本级2024年度财政拨款收、支决算总计3,145.23万元。2023年度收、支决算总计2,838.01万元。与2023年度相比,增加307.22万元,增长10.83%,主要原因是:2024年机构改革,安龙县财政局栖凤分局撤销,原编制人员、经费划入对应街道,导致收入、支出增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县人民政府栖凤街道办事处本级2024年度非财政拨款收入决算总计1,765.29万元。其中:本年收入合计662.48万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余1,102.82万元。
安龙县人民政府栖凤街道办事处本级非财政拨款支出决算总计1,765.29万元。其中:本年支出合计914.56万元,结余分配0.00万元,年末结转结余850.74万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安龙县人民政府栖凤街道办事处本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3,125.49万元,占本年支出合计的76.99%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加287.48万元,增长10.13% ,主要原因是2024年机构改革,安龙县财政局栖凤分局撤销,原编制人员、经费划入对应街道,导致总支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,125.49万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)953.82万元,占30.52%;公共安全支出(类)7.96万元,占0.25%;教育支出(类)0.02万元,占0.00%;科学技术支出(类)197.11万元,占6.31%;文化旅游体育与传媒支出(类)2.79万元,占0.09%;社会保障和就业支出(类)252.64万元,占8.08%;卫生健康支出(类)87.12万元,占2.79%;城乡社区支出(类)29.65万元,占0.95%;农林水支出(类)1,446.29万元,占46.27%;自然资源海洋气象支出(类)5.53万元,占0.18%;住房保障支出(类)98.50万元,占3.15%;灾害防治及应急管理支出(类)44.03万元,占1.41%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,908.64万元,支出决算为3,125.49万元,完成年初预算的163.75%,其中:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为1.00万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的26.00%,决算数小于预算数的主要原因是:响应建设节约型政府号召,不折不扣落实“过紧日子”要求,压减非必要支出。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.99万元,决算数大于预算数的主要原因是:安马村公益性公墓道路进行加宽增设错车道为后续追加项目。
3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为8.00万元,决算数大于预算数的主要原因是:用于坡脚村购买鱼塘增氧设备等使用的安龙县政协2024年第一批提案建议办理经费为后续追加项目。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为634.69万元,支出决算为692.91万元,完成年初预算的109.17%,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,单位人员变动。
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为77.03万元,支出决算为63.70万元,完成年初预算的82.70%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革、街道事业编制人员变动。
6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为33.24万元,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,街道新成立城市发展服务中心,后续该部门职工工资支出都为新追加指标。
7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.16万元,决算数大于预算数的主要原因是:栖凤街道第五次全国经济普查经费为后续追加项目。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为110.59万元,支出决算为66.82万元,完成年初预算的60.42%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,栖凤财政分局撤销,编随人走,原财政局支出明细科目分类变化。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为9.42万元,决算数大于预算数的主要原因是:栖凤财政分局撤销,分局原有人员、经费转入栖凤街道办事处。
10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.76万元,决算数大于预算数的主要原因是:2024年栖凤街道办事处“枫桥式”综治中心建设经费为后续追加项目。
11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为66.65万元,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革。
12.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.34万元,决算数大于预算数的主要原因是:栖凤街道箐山村第一书记驻村工作经费为后续追加预算。
13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为48.04万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的1.23%,决算数小于预算数的主要原因是:栖凤街道2024年城市社区工作者医疗保险经费、栖凤街道2024年城市社区运转经费及服务群众工作专项经费年初预算列入一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)科目,实际该科目支出一笔社区工作者医疗保险经费。
14.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为7.96万元,决算数大于预算数的主要原因是:2024年栖凤社区警务室改造使用2022年领导基金-栖凤街道办事处栖凤社区警务室改造建设项目为后续追加项目。
15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为3.00万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的0.67%,决算数小于预算数的主要原因是:响应建设节约型政府号召,不折不扣落实“过紧日子”要求,压减非必要支出。
16.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)年初预算为53.51万元,支出决算为35.59万元,完成年初预算的66.51%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,响应建设节约型政府号召,不折不扣落实“过紧日子”要求,压减非必要支出。
17.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为151.59万元,决算数大于预算数的主要原因是:栖凤街道办事处烤烟税返还资金为后续追加项目。
18.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为9.93万元,决算数大于预算数的主要原因是:者跃村基层科普行动计划专项资金为后续追加项目。
19.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.79万元,决算数大于预算数的主要原因是:中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金为后续追加项目。
20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)年初预算为55.52万元,支出决算为40.75万元,完成年初预算的73.40%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,街道办事处人员变动。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为122.56万元,支出决算为113.46万元,完成年初预算的92.58%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,街道办事处人员变动。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为61.28万元,支出决算为56.73万元,完成年初预算的92.58%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,街道办事处人员变动。
23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为0.00万元,支出决算为18.00万元,决算数大于预算数的主要原因是:栖凤街道2022年度省级农村公益性公墓以奖代补资金项目为后续追加项目。
24.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.18万元,决算数大于预算数的主要原因是:栖凤街道办事处“八一”建军节优抚对象慰问座谈经费为后续根据工作开展实际情况追加项目。
25.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为29.37万元,支出决算为16.63万元,完成年初预算的56.62%,决算数小于预算数的主要原因是:响应建设节约型政府号召,不折不扣落实“过紧日子”要求,压减非必要支出。
26.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.02万元,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,安龙财政分局撤销,编随人走。
27.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为6.39万元,支出决算为4.87万元,完成年初预算的76.21%,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,街道办事处有新招录公务员。
28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为50.13万元,支出决算为45.30万元,完成年初预算的90.37%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,安龙财政分局撤销,编随人走。
29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.53万元,支出决算为2.17万元,完成年初预算的47.90%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,安龙财政分局撤销。
30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为42.10万元,支出决算为39.66万元,完成年初预算的94.20%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,街道办事处人员变动。
31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为43.72万元,支出决算为29.65万元,完成年初预算的67.82%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,街道办事处人员变动。
32.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为233.50万元,支出决算为276.10万元,完成年初预算的118.24%,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,街道办事处人员变动。
33.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为11.03万元,支出决算为8.59万元,完成年初预算的77.88%,决算数小于预算数的主要原因是:栖凤街道村居动物防疫员减少。
34.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为5.00万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的10.60%,决算数小于预算数的主要原因是:响应建设节约型政府号召,不折不扣落实“过紧日子”要求,压减政府非必要支出。
35.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为6.35万元,决算数大于预算数的主要原因是:栖凤街道办事处2024年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金项目管理费为后续追加项目。
36.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元,支出决算为10.84万元,决算数大于预算数的主要原因是:县级领导基金项目街道为后续根据工作实际追加项目。
37.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为10.00万元,支出决算为545.08万元,完成年初预算的54.50%,决算数大于预算数的主要原因是:东西部协作等资金为后续追加项目。
38.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为26.65万元,决算数大于预算数的主要原因是:财政衔接推进乡村振兴等项目为后续追加项目。
39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为127.46万元,决算数大于预算数的主要原因是:农村公益事业财政奖补为后续追加项目。
40.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为106.93万元,支出决算为330.66万元,完成年初预算的309.20%,决算数大于预算数的主要原因是:人大代表建议办理资金项目为后续追加项目。
41.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为114.02万元,决算数大于预算数的主要原因是:水库库区基金等项目街道为后续追加项目。
42.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为5.53万元,决算数大于预算数的主要原因是:农村宅基地勘界测绘费为后续追加项目。
43.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为115.64万元,支出决算为98.50万元,完成年初预算的85.18%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,栖凤街道办事处人员变动。
44.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.74万元,决算数大于预算数的主要原因是:2024年应急救援工作经费为后续根据工作实际追加项目。
45.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)年初预算为53.08万元,支出决算为34.54万元,完成年初预算的65.07%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,街道办事处人员变动。
46.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为30.00万元,支出决算为8.75万元,完成年初预算的29.17%,决算数小于预算数的主要原因是:响应建设节约型政府号召,不折不扣落实“过紧日子”要求,压减非必要支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安龙县人民政府栖凤街道办事处本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,681.53万元,其中:
(一)人员经费:1,620.99万元,主要包括 基本工资:384.68万元,津贴补贴:308.62万元,奖金:94.93万元,绩效工资:173.42万元,机关事业单位基本养老保险缴费:113.46万元,职业年金缴费:56.73万元,职工基本医疗保险缴费:47.46万元,公务员医疗补助缴费:39.66万元,其他社会保障缴费:5.89万元,住房公积金:98.5万元,其他工资福利支出:103.18万元,生活补助:194.16万元,代缴社会保险费:0.1万元,奖励金:0.2万元。
(二)公用经费:60.54万元,主要包括 办公费:13.62万元,水费:0.66万元,电费:4.57万元, 邮电费:2.94,差旅费:3.92万元,维修(护)费:0.02万元, 租赁费:0.21万元,培训费:0.89万元,公务接待费:0.06万元,工会经费:16.87万元,福利费:0.08万元,公务用车运行维护费:5.85万元,其他商品和服务支出:10.85万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安龙县人民政府栖凤街道办事处本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入19.74万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比,增加19.74万元,增长100.00%。主要原因是:2024年度新增省级福利彩票公益金支持地方社会福利事业补助资金项目。
安龙县人民政府栖凤街道办事处本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出19.74万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比,增加19.74万元,增长100.00%,主要原因是:2024年新增栖凤街道栖凤社区养老服务中心改造项目支出。
具体情况如下:其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)政府性基金预算财政拨款支出19.74万元,主要用于:2024年新增栖凤街道栖凤社区养老服务中心改造项目支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安龙县人民政府栖凤街道办事处本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:
具体情况如下:本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安龙县人民政府栖凤街道办事处本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为8.98万元,“三公”经费财政拨款支出决算为8.98万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少9.95万元,下降52.56%。主要原因是:响应建设节约型政府的号召、不折不扣落实“过紧日子”要求,压减政府非必要支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,开支包括:
2.公务用车购置及运行维护费预算8.19万元,支出决算8.19万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少9.86万元,下降54.63%。
决算数较上年减少的主要原因是响应建设节约型政府的号召、不折不扣落实“过紧日子”要求,压减政府非必要支出。
其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费8.19万元,主要用于: 购买公车保险、充值油卡。 截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费预算0.79万元,支出决算0.79万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少0.08万元,下降9.20%。
决算数较上年减少的主要原因是响应建设节约型政府的号召、不折不扣落实“过紧日子”要求,压减政府非必要支出。
具体包括:栖凤街道接待调研组餐费。
国内接待费支出0.79万元,主要是栖凤街道接待调研组餐费。2024年本单位国内公务接待4批次,57人次。
栖凤街道接待调研组餐费
国(境)外接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
安龙县人民政府栖凤街道办事处本级2024年度机关运行经费支出60.54万元。与2023年相比减少49.66万元,下降45.07%。主要原因是: 响应建设节约型政府的号召、不折不扣落实“过紧日子”要求,压减政府非必要支出。
(二)政府采购支出情况
安龙县人民政府栖凤街道办事处本级2024年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,安龙县人民政府栖凤街道办事处本级共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆、其他用车主要包括轿车。单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,安龙县人民政府栖凤街道办事处本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
共计对61个项目进行了绩效自评,涉及资金1193.69万元,自评覆盖率达到100%。
(二)项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2024年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件:1.2024年栖凤街道办事处项目支出绩效评价自评表及自评报告
2024年栖凤街道办事处项目支出绩效自评表及自评报告.rar
贵公网安备 52232802000102号