安龙县人民政府招堤街道办事处本级
2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 安龙县人民政府招堤街道办事处本级概述
一、部门职责
安龙县人民政府招堤街道办事处本级的主要职责是: (一)加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,落实县委、县政府重大决策和工作部署;加强基层党组织建设,落实基层党建工作责任制,统筹抓好辖区内新领域新业态群体的党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)推进区域发展。全面实施乡村振兴战略,营造良好的发展环境,提高经济发展质量和水平。做好乡村发展规划,加快构建新型农业经营体系,创新推进农业经营方式,发展农民专业合作组织。加快城乡基础设施建设和新型城乡服务体系建设,全面落实各项帮民助民致富措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,大力实施产业结构调整,积极推动一、二、三产业融合发展;稳步推进新型城镇化建设,完善城市功能配套,提升城市品质。
(三)强化公共服务。负责实施辖区公共服务设施建设规划,组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务,完善辖区教育、医疗等公共配套服务设施,落实人力资源和社会保障、社会事务、科技、教育、文体广电旅游、信息、卫生健康、医疗保障、劳动就业、防灾减灾、社会救助等领域相关政策。加强新市民管理和服务,创新服务方式、更新服务理念、提高服务质量。积极探索城乡的公益性服务新机制。推进党务政务公开,通过办事大厅“一站式”服务、办事代理制等多种形式开展便民服务,方便群众办事。
(四)实施综合管理。承担辖区城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、综合协调和监督检查职能,实施辖区内相关行政事务的常态化管理,制定和完善各项管理制度。加强市场监管、安全生产监管、生态环境保护和消防安全管理等工作;督促做好城乡公共设施管理和社区物业管理,组织开展群众监督和社会监督。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量,认真履行行政执法权,全面推行综合行政执法,规范行政执法行为。
(五)加强社会管理。负责辖区平安建设、社会治安综合治理和公共安全管理工作。处理群众来信来访,反映社情民意。负责法制宣传和普法教育,提高城乡居民的法律素质,保护公民和各类经济组织的合法权益。全面履行社会管理职能,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,维护社会稳定。
(六)推进基层民主。加强基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和服务能力。加强政治引领和能力建设,发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村委会、居委会、业委会建设,促进社会组织健康发展;强化社会自治能力,组织辖区内各类单位、社会组织和城乡居民参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
(七)完成法律法规规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
安龙县人民政府招堤街道办事处本级2024年度部门决算编制范围的单位包括: 本单位内设1个处室,下属4个站(所)。分别是农业农村综合服务中心、党务政务服务中心、文化旅游发展服务中心、综合治理服务中心。
按照部门决算编报要求,纳入我单位2024年度部门决算编报范围的下属单共4个,编制数92人,实有人数92人,其中行政编制30人,实有人数30人;机关工勤编制数11人,实有人数11人,事业单位编制数51人,实有人数51人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,904.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,928.31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1.66 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
4.97 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
166.41 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
2.15 |
|
八、其他收入 |
8 |
2,314.27 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
257.53 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
85.75 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
3.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
32.73 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,382.45 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
14.49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
185.51 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
52.20 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,228.82 |
本年支出合计 |
58 |
5,117.53 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,522.27 |
年末结转和结余 |
60 |
1,633.56 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,751.09 |
总计 |
62 |
6,751.09 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,228.82 |
2,914.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,314.27 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,039.60 |
772.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,266.71 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,886.97 |
620.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,266.71 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,826.36 |
559.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,266.71 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
60.61 |
60.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
23.92 |
23.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
80.40 |
80.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
54.40 |
54.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
44.05 |
44.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013150 |
事业运行 |
41.07 |
41.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
166.41 |
166.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
166.41 |
166.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060501 |
机构运行 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
141.81 |
141.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
257.53 |
257.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
48.39 |
48.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
48.39 |
48.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.91 |
169.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.27 |
113.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.64 |
56.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
85.76 |
85.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
85.76 |
85.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.31 |
38.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,382.44 |
1,334.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.55 | ||
|
21301 |
农业农村 |
570.50 |
570.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
333.44 |
333.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
225.00 |
225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
118.63 |
118.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
460.84 |
414.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.70 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
399.76 |
399.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
60.49 |
13.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.70 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
218.12 |
217.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.85 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
218.12 |
217.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.85 | ||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
185.51 |
185.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
83.57 |
83.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
83.57 |
83.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.94 |
101.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
101.94 |
101.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
52.20 |
52.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
52.20 |
52.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240150 |
事业运行 |
49.13 |
49.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,117.53 |
1,874.31 |
3,243.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,928.31 |
943.33 |
1,984.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,775.68 |
807.94 |
1,967.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,715.07 |
751.39 |
1,963.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
60.61 |
56.55 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
23.92 |
13.92 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
4.26 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
4.26 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
80.40 |
80.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
54.40 |
54.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
44.05 |
41.07 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013150 |
事业运行 |
41.07 |
41.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
166.41 |
24.60 |
141.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
166.41 |
24.60 |
141.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060501 |
机构运行 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
141.81 |
0.00 |
141.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
257.53 |
235.53 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
48.39 |
48.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
48.39 |
48.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.91 |
169.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.27 |
113.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.64 |
56.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
85.76 |
85.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
85.76 |
85.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.31 |
38.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,382.44 |
401.28 |
981.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
570.50 |
333.44 |
237.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
333.44 |
333.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
225.00 |
0.00 |
225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
12.06 |
0.00 |
12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
118.63 |
0.00 |
118.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
118.00 |
0.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
460.84 |
0.00 |
460.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
399.76 |
0.00 |
399.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
60.49 |
0.00 |
60.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
218.12 |
67.84 |
150.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
218.12 |
67.84 |
150.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4.35 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4.35 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
14.49 |
0.00 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
14.49 |
0.00 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
10.59 |
0.00 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
185.51 |
101.94 |
83.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
83.57 |
0.00 |
83.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
83.57 |
0.00 |
83.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.94 |
101.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
101.94 |
101.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
52.20 |
49.13 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
52.20 |
49.13 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
3.07 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240150 |
事业运行 |
49.13 |
49.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,904.55 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
772.89 |
772.89 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
166.41 |
166.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
257.53 |
257.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
85.75 |
85.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,334.90 |
1,324.90 |
10.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
185.51 |
185.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
52.20 |
52.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,914.55 |
本年支出合计 |
59 |
2,914.55 |
2,904.55 |
10.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,914.55 |
总计 |
64 |
2,914.55 |
2,904.55 |
10.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,155.42 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
2,314.27 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
196.90 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
2,117.36 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
47.55 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,314.27 |
本年支出合计 |
58 |
2,202.98 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,522.27 |
年末结转和结余 |
60 |
1,633.56 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,836.54 |
总计 |
62 |
3,836.54 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,904.55 |
1,625.03 |
1,279.52 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
772.89 |
694.91 |
77.98 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
620.26 |
559.52 |
60.74 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
559.65 |
502.97 |
56.68 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
60.61 |
56.55 |
4.06 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
23.92 |
13.92 |
10.00 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
13.92 |
13.92 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
4.26 |
0.00 |
4.26 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
4.26 |
0.00 |
4.26 | ||
|
20106 |
财政事务 |
80.40 |
80.40 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
54.40 |
54.40 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
44.05 |
41.07 |
2.98 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
2.98 |
0.00 |
2.98 | ||
|
2013150 |
事业运行 |
41.07 |
41.07 |
0.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
0.37 |
0.00 |
0.37 | ||
|
20306 |
国防动员 |
0.37 |
0.00 |
0.37 | ||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.37 |
0.00 |
0.37 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 | ||
|
205 |
教育支出 |
4.97 |
0.00 |
4.97 | ||
|
20502 |
普通教育 |
4.97 |
0.00 |
4.97 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
4.97 |
0.00 |
4.97 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
166.41 |
24.60 |
141.81 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
166.41 |
24.60 |
141.81 | ||
|
2060501 |
机构运行 |
24.60 |
24.60 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
141.81 |
0.00 |
141.81 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.15 |
0.00 |
2.15 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.15 |
0.00 |
2.15 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.15 |
0.00 |
2.15 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
257.53 |
235.53 |
22.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
48.39 |
48.39 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
48.39 |
48.39 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.91 |
169.91 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.27 |
113.27 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.64 |
56.64 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
22.00 |
0.00 |
22.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
11.10 |
11.10 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
11.10 |
11.10 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
85.76 |
85.76 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
85.76 |
85.76 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.40 |
45.40 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.05 |
2.05 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.31 |
38.31 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
32.73 |
32.73 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
32.73 |
32.73 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
32.73 |
32.73 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,324.89 |
400.43 |
924.46 | ||
|
21301 |
农业农村 |
570.50 |
333.44 |
237.06 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
333.44 |
333.44 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
225.00 |
0.00 |
225.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
12.06 |
0.00 |
12.06 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
118.63 |
0.00 |
118.63 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.63 |
0.00 |
0.63 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
118.00 |
0.00 |
118.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
414.14 |
0.00 |
414.14 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
0.59 |
0.00 |
0.59 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
399.76 |
0.00 |
399.76 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
13.79 |
0.00 |
13.79 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
217.27 |
66.99 |
150.28 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
217.27 |
66.99 |
150.28 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4.35 |
0.00 |
4.35 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4.35 |
0.00 |
4.35 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
14.49 |
0.00 |
14.49 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
14.49 |
0.00 |
14.49 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.90 |
0.00 |
3.90 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
10.59 |
0.00 |
10.59 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
185.51 |
101.94 |
83.57 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
83.57 |
0.00 |
83.57 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
83.57 |
0.00 |
83.57 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.94 |
101.94 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
101.94 |
101.94 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
52.20 |
49.13 |
3.07 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
52.20 |
49.13 |
3.07 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
3.07 |
0.00 |
3.07 | ||
|
2240150 |
事业运行 |
49.13 |
49.13 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,390.72 |
302 |
商品和服务支出 |
70.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
382.53 |
30201 |
办公费 |
7.68 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
305.14 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
91.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
175.53 |
30205 |
水费 |
0.49 |
310 |
资本性支出 |
1.53 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113.27 |
30206 |
电费 |
5.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
56.64 |
30207 |
邮电费 |
0.56 |
31002 |
办公设备购置 |
1.53 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
39.79 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.52 |
30211 |
差旅费 |
4.37 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
101.94 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
26.96 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
70.68 |
30214 |
租赁费 |
0.23 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
162.79 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.45 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
149.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.16 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.13 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
13.14 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,553.50 |
公用经费合计 |
71.53 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.56 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
1.56 |
8.56 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
1.56 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安龙县人民政府招堤街道办事处本级2024年度收入、支出决算总计6,751.09万元。2023年度收入、支出决算总计3,481.28万元。与2023年度相比,增加3,269.81万元,增长93.93%,主要原因是:一是因机构改革,原属财政局招堤分局全部划转到本单位,增加了人员经费、工作经费;二是因招堤街道化解债务资金支出增加食用菌项目;三是因增加2022、2023年农村公益性公墓以奖代补资金 项目;四是因财政衔接推进乡村振兴补助资金增加扶持产业发展项目;五是因增加政府性基金预算项目2022年度第一批省级小型水库移民扶助基金-安龙县招堤街道办事处顶庙村生产道路建 。
二、收入决算情况说明
安龙县人民政府招堤街道办事处本级2024年度收入决算合计5,228.82万元。其中:财政拨款收入2,914.55万元,占55.74%;其他收入2,314.27万元,占44.26%。
三、支出决算情况说明
安龙县人民政府招堤街道办事处本级2024年度支出决算合计5,117.53万元。其中:基本支出1,874.31万元,占36.63%;项目支出3,243.23万元,占63.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县人民政府招堤街道办事处本级2024年度财政拨款收、支决算总计2,914.55万元。2023年度收、支决算总计2,261.74万元。与2023年度相比,增加652.81万元,增长28.86%,主要原因是:一是因机构改革,原属财政局招堤分局全部划转到本单位,增加了人员经费、工作经费;二是因增加2022、2023年农村公益性公墓以奖代补资金 项目;三是因财政衔接推进乡村振兴补助资金增加扶持产业发展项目;四是因增加政府性基金预算项目2022年度第一批省级小型水库移民扶助基金-安龙县招堤街道办事处顶庙村生产道路建 。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县人民政府招堤街道办事处本级2024年度非财政拨款收入决算总计3,836.54万元。其中:本年收入合计2,314.27万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余1,522.27万元。
安龙县人民政府招堤街道办事处本级非财政拨款支出决算总计3,836.54万元。其中:本年支出合计2,202.98万元,结余分配0.00万元,年末结转结余1,633.56万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安龙县人民政府招堤街道办事处本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,904.55万元,占本年支出合计的56.76%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加642.81万元,增长28.42% ,主要原因是:一是因机构改革,原属财政局招堤分局撤销,分局人员经费,工作经费全部划转到本单位,增加了人员经费、工作经费;二是因增加2022、2023年农村公益性公墓以奖代补资金 项目;三是因财政衔接推进乡村振兴补助资金增加扶持产业发展项目;四是因增加政府性基金预算项目2022年度第一批省级小型水库移民扶助基金-安龙县招堤街道办事处顶庙村生产道路建 。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,904.55万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)772.89万元,占26.61%;国防支出(类)0.37万元,占0.01%;公共安全支出(类)1.66万元,占0.06%;教育支出(类)4.97万元,占0.17%;科学技术支出(类)166.41万元,占5.73%;文化旅游体育与传媒支出(类)2.15万元,占0.07%;社会保障和就业支出(类)257.53万元,占8.87%;卫生健康支出(类)85.75万元,占2.95%;节能环保支出(类)3.00万元,占0.10%;城乡社区支出(类)32.73万元,占1.13%;农林水支出(类)1,324.90万元,占45.61%;自然资源海洋气象支出(类)14.49万元,占0.50%;住房保障支出(类)185.51万元,占6.39%;灾害防治及应急管理支出(类)52.20万元,占1.80%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,205.82万元,支出决算为2,904.55万元,完成年初预算的131.68%,其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为559.12万元,支出决算为559.65万元,决算数大于预算数的主要原因是:2024年追加离退休人员生活补助;退休公务员医疗补助;遗属补助;退休人员统筹外工资。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为7.76万元,支出决算为60.61万元,完成年初预算的781.00%,决算数大于预算数的主要原因是:是因2024年行政机构改革,各站所合并人员,综合治理服务中心由原来的应急管理事务、综治服务、其他城乡管理事务支出合并而成,所以增加人员工资。
3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为13.92万元,决算数大于预算数的主要原因是:因2024年行政机构改革,有原来人员是新时代文明实践所,科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)预算工资,机构改革后改为招堤街道文化旅游发展服务中心,所以后续修改支付是由一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)进行决算支出。
4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是:因招堤街道重点工程配套以工代赈示范项目前期工作经费为后续申请下达项目经费。
5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.26万元,决算数大于预算数的主要原因是:因招堤街道第五次经济普查经费为后续申请下达项目经费。
6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为87.39万元,支出决算为54.40万元,完成年初预算的62.25%,决算数小于预算数的主要原因是:因机构改革,原属财政局招堤分局撤销,人员划转到招堤街道办事处各站所,职工工资由招堤街道发放,招堤财政分局功能分类不在使用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为12.60万元,支出决算为26.00万元,决算数大于预算数的主要原因是:因财政局招堤分局维修办公室预算资金不足,后续申请下达项目资金。
8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.98万元,决算数大于预算数的主要原因是:因招堤街道综治中心工作经费、2024年矛盾纠纷调解奖励补助、2024年矛盾纠纷调解奖励补助为后续下达项目经费。
9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为41.07万元,决算数大于预算数的主要原因是:因2024年机构改革,是由原来人力资源和社会保障管理事务,退役军人服务站预算的工资,机构改革后修改合并为党委政务服务中心,新增功能分类申请下达的经费。
10.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)年初预算为5.00万元,支出决算为0.37万元,完成年初预算的7.40%,决算数小于预算数的主要原因是:招堤街道武装工作经费支出是根据当年度开展征兵情况所需实际费用支出有所减少。
11.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.66万元,决算数大于预算数的主要原因是:因2024年招堤街道维稳专项资金后续下达项目经费。
12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.97万元,决算数大于预算数的主要原因是:因招堤街道消除安龙一小校门安全隐患所需经费后续下达项目经费。
13.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)年初预算为36.56万元,支出决算为24.60万元,完成年初预算的67.29%,决算数小于预算数的主要原因是:因2024年行政机构改革新时代文明实践所,科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项),机构改革后合并修改为文化旅游发展中心。
14.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为141.81万元,决算数大于预算数的主要原因是:因招堤街道烤烟税收返还资金是街道正常工作经费,是每年的种植烤烟返还费用,不列支年初预算。
15.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.15万元,决算数大于预算数的主要原因是:因招堤街道2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和省级基层文化建设专项资金后续下达项目经费。
16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)年初预算为79.77万元,支出决算为48.39万元,完成年初预算的60.66%,决算数小于预算数的主要原因是:因2024年行政机构改革,合并为党委政务服务中心,后续工资由一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支付工资。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为115.00万元,支出决算为113.27万元,完成年初预算的98.50%,决算数小于预算数的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出按照当年实际工资缴纳。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为65.73万元,支出决算为56.64万元,完成年初预算的86.17%,决算数小于预算数的主要原因是:机关事业单位职业年金缴费支出按照当年实际工资缴纳。
19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是:因招堤街道关于下达2023年省级基层儿童关爱服务体系建设补助资金后续下达项目经费。
20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为0.00万元,支出决算为20.00万元,决算数大于预算数的主要原因是:因022年度农村公益性公墓以奖代补资金、2023年省级农村公益性公墓以奖代补资金后续下达项目经费。
21.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为16.27万元,支出决算为11.10万元,完成年初预算的68.22%,决算数小于预算数的主要原因是:因2024年机构改革,退役军人合并为党务政务服务中心,后续工资由一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支付工资。
22.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.12万元,决算数大于预算数的主要原因是:财政代缴其他社会保险费支出按照当年实际工资缴纳。
23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为6.50万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的77.08%,决算数小于预算数的主要原因是:其他社会保障和就业支出按照当年实际工资缴纳。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为51.10万元,支出决算为45.40万元,完成年初预算的88.85%,决算数小于预算数的主要原因是:行政单位医疗按照当年实际工资缴纳。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.68万元,支出决算为2.05万元,完成年初预算的55.71%,决算数小于预算数的主要原因是:事业单位医疗支出按照当年实际工资缴纳。
26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为41.16万元,支出决算为38.31万元,完成年初预算的93.08%,决算数小于预算数的主要原因是:公务员医疗补助支出按照当年实际工资缴纳。
27.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是:因招堤街道海庄村人居环境整治工作经费后续下达项目经费。
28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为231.00万元,支出决算为32.73万元,完成年初预算的14.17%,决算数小于预算数的主要原因是:因2024年行政机构改革,其他城乡社区管理事务支出合并为综合治理服务中心,后续由一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支付工资。
29.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为312.57万元,支出决算为333.44万元,完成年初预算的106.68%,决算数大于预算数的主要原因是:因2024年行政机构改革,站所合并人员调整,发放职工工资有所增加。
30.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元,支出决算为225.00万元,决算数大于预算数的主要原因是:招堤街道安龙县以工代赈示范工程第二批中央基建投资项目后续下达项目经费。
31.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为13.23万元,支出决算为12.06万元,完成年初预算的91.16%,决算数小于预算数的主要原因是:招堤街道动物疫病防控工作经费根据当年度动物疫病实际开展工作产生的费用支出有所减少。
32.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为5.00万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的12.60%,决算数小于预算数的主要原因是:招堤街道2024年森林防火经费根据当年度发生火灾实际产生的费用支出有所减少。
33.农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项)年初预算为0.00万元,支出决算为118.00万元,决算数大于预算数的主要原因是:招堤街道退耕还林还草工程后续下达项目经费。
34.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.59万元,决算数大于预算数的主要原因是:招堤街道办事处2024年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金项目管理费后续下达项目经费。
35.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元,支出决算为399.76万元,决算数大于预算数的主要原因是:安龙县招堤街道2024年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金壮大村集体经济项目、 安龙县招堤街道2024年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金到户产业奖补项目、 安龙县招堤街道2024年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金坡炎村到户产业奖补项目、安龙县招堤街道2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金到户产业奖补项目)、安龙县招堤街道2024年结余财政衔接推进乡村振兴补助资金油菜示范点建设项目、安龙县招堤街道2024年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金人居环境整治项目后续下达项目经费。
36.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为13.79万元,决算数大于预算数的主要原因是:2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴暖冬行动资金、 安龙县2024年重点农户慰问资金后续下达项目经费。
37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为337.00万元,支出决算为217.27万元,完成年初预算的64.47%,决算数小于预算数的主要原因是:招堤街道城市社区工作者(五岗)工资实际发放人员有所减少;村(居)社区工作经费根据当年实际开展工作所需费用支出有所减少;。
38.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.35万元,决算数大于预算数的主要原因是:2024年厕所革命省级补助资金预算资金项目后续下达项目经费。
39.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3.90万元,决算数大于预算数的主要原因是:2023年省级耕地占补平衡指标生产临时性补助资金(第二批)后续下达项目经费。
40.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为10.59万元,决算数大于预算数的主要原因是:安龙县农村宅基地勘界测绘费(第二批)、安龙县农村宅基地勘界测绘费后续下达项目经费。
41.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0.00万元,支出决算为83.57万元,决算数大于预算数的主要原因是:招堤街道海庄村2021年农村住房保障补助后续下达项目经费。
42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为108.45万元,支出决算为101.94万元,完成年初预算的94.00%,决算数小于预算数的主要原因是:住房公积金按照当年实际工资缴纳。
43.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3.07万元,决算数大于预算数的主要原因是: 应急救援队工作经费后续下达项目经费。
44.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)年初预算为81.95万元,支出决算为49.13万元,完成年初预算的60.00%,决算数小于预算数的主要原因是:因2024年行政机构改革,应急管理事务合并为综合治理服务中心,邮一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支付工资。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安龙县人民政府招堤街道办事处本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,625.03万元,其中:
(一)人员经费:1,553.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等。
(二)公用经费:71.53万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、维修费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安龙县人民政府招堤街道办事处本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入10.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比,增加10.00万元,增长100.00%.主要原因是:是因2022年度第一批省级小型水库移民扶助基金-安龙县招堤街道办事处顶庙村生产道路建是由2024年度财政局和安龙县农业农村局下达项目经费。
安龙县人民政府招堤街道办事处本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出10.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比,增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是:是因2022年度第一批省级小型水库移民扶助基金-安龙县招堤街道办事处顶庙村生产道路建是由2024年度财政下达项目经费。
具体情况如下:根据《省财政厅 省生态移民局关于下达2022年度第一批省级小型水库移民扶助基金的通知》(黔财农【2022】123号)和《关于〈安龙县2022年度水库移民后期扶持(助)基金预算项目资金使用计划〉请示批复》下达2022年度第一批省级小型水库移民扶助基金-安龙县招堤街道办事处顶庙村生产道路建项目经费。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安龙县人民政府招堤街道办事处本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安龙县人民政府招堤街道办事处本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为8.56万元,“三公”经费财政拨款支出决算为8.56万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.22万元,下降2.45%。主要原因是:节约用费,安排合理用费,减少“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平,2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算7.00万元,支出决算7.00万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少1.68万元,下降19.35%。
决算数较上年减少的主要原因是节约用费过紧日子,安排合理用费,减少经费支出。
其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费7.00万元,主要用于:公务用车加油费用,公务用车的保险、维修、年检等。 截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算1.56万元,支出决算1.56万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年增加1.46万元,增长%。
决算数较上年增加的主要原因是因2024年新增加了接待仲恺高新区惠环街道东西部协作考察组到招堤街道办事处考察的期间费用支出。
具体是包括:我街道2024年有东西部协作投资资金,仲恺高新区惠环街道到我街道实地考察。
国内接待费支出1.56万元,主要是县内公务接待。2024年本单位国内公务接待8批次,160人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,主要是无。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
安龙县人民政府招堤街道办事处本级2024年度机关运行经费支出71.53万元。与2023年相比增加22.51万元,增长45.92%。主要原因是:因为2024年机构改革,原属财政局招堤分局撤销,人员和使用的工作经费合并到招堤街道办事处,增加了机关运行经费。。
(二)政府采购支出情况
安龙县人民政府招堤街道办事处本级2024年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,安龙县人民政府招堤街道办事处本级共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆、其他用车主要包括一个面包车和3个小轿车。单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,安龙县人民政府招堤街道办事处本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
共计59个项目进行了绩效自评,涉及金额1335.19万元,自评覆盖率达100%。
(二)项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表祥见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果
我单位2024年度无重点项目,未开展重点绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件:1.2024年招堤街道办事处项目支出绩效评价自评表及自评报告
贵公网安备 52232802000102号