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安龙县人民政府栖凤街道办事处2022年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录

第一部分 安龙县人民政府栖凤街道办事处概况

  1. 部门主要职能

  2. 部门机构设置情况

  3. 部门人员构成

  4. 部门其他说明

第二部分 安龙县人民政府栖凤街道办事处2022年预算安排说明

  1. 2022年部门总收支预算情况说明

  2. 2022年部门财政拨款收支预算情况说明

  3. 2022年部门一般公共预算支出情况说明

  4. 2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

  5. 2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

  6. 2022年部门政府性基金预算支出情况说明

  7. 2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 安龙县人民政府栖凤街道办事处其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

二、2022年政府采购预算情况说明

三、2022年机关运行经费预算情况说明

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

五、2022年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第一部分 安龙县人民政府栖凤街道办事处概况

一、部门主要职能

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

(二)按照建设学习型党组织要求,组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值体系、国家法律法规、党的历史,广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。

(三)对党员进行教育、管理和服务,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯。

(四)对党员进行监督,督促党员干部和工作人员严格遵守国法党纪,加强党风廉政建设,严格执行党的纪律,坚决同腐败现象作斗争。

(五)做好机关工作人员的思想政治工作,了解和反映群众的意见,维护群众的正当权益,帮助群众解决实际困难,推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

(六)对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察,做好发展党员工作。

(七)负责管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部;配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议;对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

(八)领导工会、共青团、妇联、计生协会等群众组织,支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。

(十)制定经济发展规划,管理经济工作,组织、检查、督促经济组织发展生产经营。

(十一)负责辖区内社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、卫生保健、社区青少年教育等工作。

(十二)协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作。

(十三)开展群众性文化、体育活动,普及科学常识,对居民进行社会主义法制和道德教育。

(十四)保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,维护社会稳定。

(十五)向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作,并进行协调、指导、督促、检查和考核。

(十六)按照属地管理原则,负责辖区内街道综合管理职能。依据法律、法规、规章的授权,行使行政处罚权。

(十七)指导、支持、帮助村(居)民委员会工作,促进居民委员会建设,发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。

(十八)向上级人民政府或者有关部门反映居民和村(居)民委员会的意见、要求,办理人民群众来信来访事项。

(十九)负责管理街道事业单位,加强对事业机构的领导,增强干部职工的服务意识,全面提高服务水平;协助县主管部门管理其派驻街道的机构。

(二十)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况:安龙县人民政府栖凤街道办事处包含1个行政单位以及10个事业单位。

三、部门人员构成:

(一)安龙县栖凤街道党务政务综合服务中心(安龙县栖凤街道人力资源和社会保障服务中心)

(原人力资源和社会保障服务中心)

核定编制8名,实有 8名(其中:管理岗5名,技术岗3名)列入县级财政全额预算管理

(二)安龙县栖凤街道综治服务中心(安龙县栖凤街道网格化管理服务中心)

(原综治服务中心)

核定事业编制2名,实有2名(管理岗位1名,专业技术岗位1名)列入县级财政全额预算管理

(三)安龙县栖凤街道农业综合服务中心(安龙县栖凤街道乡村振兴工作站)

(原农林牧管理与技术服务中心、水利站、扶贫工作站)

核定编制25名,实有25名(其中:管理岗2名,技术岗20名,工勤岗3名),列入县级财政全额预算管理

(四)栖凤街道退役军人服务站

核定事业编制3名,实有2名(其中管理岗位2名、专业技术岗位0名);列入县级财政全额预算管理

(五)安龙县栖凤街道城市建设服务中心(原产业发展服务中心)

核定编制3名,实有2名(其中:管理岗3名),列入县级财政全额预算管理

(六)安龙县栖凤街道科教文化信息服务中心(安龙县栖凤街道新时代文明实践所)

(原科技宣教文化旅游信息服务中心、计划生育协会)

核定编制6名,实有5名(其中:管理岗3名,技术岗2名,工勤岗1名);列入县级财政全额预算管理

(七)安龙县栖凤街道安龙县栖凤街道公共事务服务中心(原安龙县栖凤街道安全生产监督管理站)

核定编制7名,实有 7名(其中:管理岗位6名、工勤岗位1名)列入县级财政全额预算管理

(八)安龙县栖凤街道新市民综合服务中心

(原栖凤政务服务中心)

核定编制3名,实有3 名(其中:管理岗2名,专业技术岗1名)列入县级财政全额预算管理

(九)安龙县栖凤街道办事处坡脚政务服务中心(安龙县栖凤街道办事处坡脚民意调查中心)

核定编制3名,实有 3 名(其中:管理岗2名,工勤岗1名)列入县级财政全额预算管理

(十)栖凤街道办事处公务员34人

安龙县栖凤街道办事处公务员编制34名(其中:公务员29名、机关工勤5名);列入县级财政全额预算管理

四、部门其他说明:本单位下属单位中无独立核算单位,本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分 安龙县人民政府栖凤街道办事处2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计1847.77万元,其中:财政拨款收入1847.77万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元;相应安排部门支出共计1847.77万元,按照支出功能科目类级区分:其中:一般公共服务支出(201)科目726.01万元,国防支出(203)科目4.95万元,文化旅游体育与传媒支出(207)科目95.17万元,社会保障和就业支出(208)科目259.05万元,卫生健康支出(210)科目84.56万元,城乡社区支出(212)科目32.38万元,农林水支出(213)科目472.58万元,住房保障支出(221)科目119.74万元,灾害防治及应急管理支出(224)科目53.34万元。年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计1847.77万元,其中:财政拨款收入1847.77万元,占总收入的100%。

(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计1847.77万元,其中:基本支出1755.82万元,占总支出的95.02%;项目支出91.95万元,占总支出的4.98%。

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计1847.77万元,比上年减少980.8万元,减少的主要原因是编制人员减少。支出共计1847.77万元,比上年减少980.8万元,减少的主要原因是编制人员减少。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1847.77万元(其中:一般公共预算财政拨款1847.77万元,占财政拨款收入的100%),年初结转结余0万元。相应安排支出共计1847.77万元(其中:一般公共服务支出(201)科目726.01万元,占财政拨款支出的39.29%,国防支出(203)科目4.95万元,占财政拨款支出的0.27%,文化旅游体育与传媒支出(207)科目95.17万元,占财政拨款支出的5.15%,社会保障和就业支出(208)科目259.05万元,占财政拨款支出的14.02%,卫生健康支出(210)科目84.56万元,占财政拨款支出的4.58%,城乡社区支出(212)科目32.38万元,占财政拨款支出的2.18%,农林水支出(213)科目472.58万元,占财政拨款支出的25.58%,住房保障支出(221)科目119.74万元,占财政拨款支出的6.48%,灾害防治及应急管理支出(224)科目53.34万元,占财政拨款支出的2.89%,),年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比,减少980.8万元,主要原因:编制人员减少。

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明

2022年本部门一般公共预算支出共计1847.77万元,其中:其中:基本支出1755.82万元,占总支出的95.02%;项目支出91.95万元,占总支出的4.98%。

按照支出功能科目类级区分:

功能分类科目编码

科目名称

财政拨款支出(万元)

占总支出百分比

类、款、项

2010301

行政运行

691.01

37.40%

2010350

事业运行

20

1.08%

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15

0.81%

2030699

其他国防支出

4.95

0.27%

2070109

群众文化

95.17

5.15%

2080101

行政运行

100.6

5.44%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.7

5.18%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.85

2.59%

2082701

财政对失业保险基金的补助

2.48

0.13%

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.39

0.13%

2082801

行政运行

10.04

0.54%

2100716

计划生育机构

10.74

0.58%

2101101

行政单位医疗

16.58

0.90%

2101102

事业单位医疗

24.88

1.35%

2101103

公务员医疗补助

32.36

1.75%

2120101

行政运行

32.37

1.75%

2130104

事业运行

253.07

13.70%

2130301

行政运行

91.94

4.98%

2130501

行政运行

22.57

1.22%

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

105

5.68%

2210201

住房公积金

119.74

6.48%

2240101

行政运行

43.35

2.35%

2249999

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

10

0.54%

2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比,增加(减少)980.8万元,主要原因:编制人员减少。

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年本部门一般公共预算基本支出合计1755.82万元,其中:其中人员经费1688.24万元,占一般公共预算基本支出的 96.15%;公用经费67.59万元,占一般公共预算基本支出的3.85%。

经济分类科目

基本支出


占人员经费百分比

占公用经费百分比

科目编码

科目名称

合计(万元)

人员经费(万元)

公用经费(万元)

支出经济分类合计

1,756

1,688

68



301

工资福利支出

342

342

0

20.26%

0.00%

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

96

96

0

5.67%

0.00%

30109

职业年金缴费

48

48

0

2.83%

0.00%

30110

职工基本医疗保险缴费

41

41

0

2.46%

0.00%

30111

公务员医疗补助缴费

32

32

0

1.92%

0.00%

30112

其他社会保障缴费

5

5

0

0.29%

0.00%

30113

住房公积金

120

120

0

7.09%

0.00%

302

商品和服务支出

66

0

66

0.00%

97.04%

30201

办公费

17

0

17

0.00%

25.15%

30205

水费

2

0

2

0.00%

2.96%

30206

电费

3

0

3

0.00%

4.44%

30211

差旅费

2

0

2

0.00%

2.96%

30216

培训费

2

0

2

0.00%

2.96%

30217

公务接待费

2

0

2

0.00%

2.96%

30226

劳务费

3

0

3

0.00%

3.85%

30228

工会经费

8

0

8

0.00%

11.53%

30229

福利费

9

0

9

0.00%

13.48%

30231

公务用车运行维护费

7

0

7

0.00%

10.36%

30299

其他商品和服务支出

11

0

11

0.00%

16.40%

303

对个人和家庭的补助

1,346

1,346

0

79.74%

0.00%

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1,346

1,346

0

79.74%

0.00%

310

资本性支出

2

0

2

0.00%

2.96%

31002

办公设备购置

2

0

2

0.00%

2.96%

2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比,减少1072.75万元,主要原因:编制人员减少。

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

2022年共计安排“三公”经费9万元,比上年减少6万元。其中:因公出国(境)费0万元,增减无变动;公务接待费2万元,比减少5万元,减少的主要原因是严格控制公务接待,接待须有函、文件等,其余控制到食堂用餐;公务车购置及运行维护费7万元,比上年减少1万元,减少的主要原因严格公务用车使用管理登记,减少公务用车使用次数。

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第三部分安龙县人民政府栖凤街道办事处其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

2022年部门项目支出共计安排91.95万元。

其中:

项目名称

项目资金(万元)

占比

新市民居住物业管理费

20.00

21.75%

“两违”专项资金

15.00

16.31%

武装工作经费

4.95

5.38%

同步小康驻村工作经费

14.00

15.23%

村级运转工作经费

28.00

30.45%

安全生产保障及地质灾害防治经费

10.00

10.88%

二、2022年政府采购预算情况说明

2022年,栖凤街道无部门政府采购预算。

三、2022年机关运行经费预算情况说明

2022年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算67.59万元,比上年减少19.86万元,下降22.71%。主要原因是编制人员减少。

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

2022年初,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

2022年初资产总额2310.3万元,其中:流动资产1847.77万元,固定资产462.53万元。

五、2022年预算绩效管理目标情况说明

2022年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金91.95万元,其中纳入绩效目标管理项目6个,涉及财政资金91.95万元。部门整体支出年度绩效目标是:1、保障本单位人员工资发放、单位正常开展工作;2、保障各村正常开展工作;3、突出抓重点、补短板、强弱项,坚决打好三大攻坚战;4、强化城乡融合,全力推进乡村振兴战略;5、强化为民情怀,大力增进民生福祉;6、加强政府自身建设,提升治理能力。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

联系人:韦诺静 电话:15985360614

安龙县人民政府栖凤街道办事处

2022年02月14日

安龙县人民政府栖凤街道办事处2022年部门预算及“三公”经费公开报表(1).xls


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