安龙县农业现代化发展促进中心本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 安龙县农业现代化发展促进中心本级概述
一、部门职责
安龙县农业现代化发展促进中心本级的主要职责是:
(一)贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府,州委、州
政府和县委、县政府关于农业现代化工作的法律法规、方针政策和决策部署,提出相关决策参考意见建议。
(二)受县人民政府委托,开展全县农业现代化重大战略问
题研究,大力推进农业现代化产业发展,提出构建农业现代化产业体系、生产体系、经营体系等推动农业现代化融合发展的意见和建议。
(三)负责全县农业现代化发展规划;协调服务农业现代化 工作。
(四)负责食用菌、林下经济等产业发展,以现代农业产业园为示范,做好产业链招商,为经营主体提供资金、信息、技术 、市场等服务。
(五)负责全县草地畜牧业现代化产业结构调整、区域规划、体系建设等。
(六)负责全县烟叶生产现代化的规划布局、组织协调、政
策宣传和烟叶生产基础设施管护等。
(七)负责农业现代产业园区规划,指导园区产业发展、充
分发挥园区示范带动作用;负责收集全县土地流转信息、指导土 地流转工作。
(八)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
安龙县农业现代化发展促进中心本级2024年度部门决算编制范围的单位包括:
1、机构设置情况:
(一)综合股。负责单位文电、会务、机要、保密、档案、 党建、宣传、组织人事、机构编制、资产管理、绩效考核和后勤保障等工作;完成中心交办的其他事项。
(二)财务股。按照财务规章制度,编制财务计划,开展日常会计业务处理、审核和指导工作;负责会计核算、财务档案资料等工作;完成中心交办的其他事项。
(三)项目股。负责现代农业产业园项目谋划、申报、实施
及农业现代化项目指导;负责建立和健全项目管理制度、项目协调、跟踪服务等工作;负责企业协调服务、营商、招商对外协调工作;完成中心交办的其他事项。
(四)产业发展规划股。负责全县农业现代化发展远景规划
及农业现代化重点产业发展规划并指导实施;制定发展目标、中长期发展计划;督促调度相关工作推进情况;完成中心交办的其他事项。
(五)食用菌产业服务股。负责食用菌和林下经济产业服务
与协调工作;负责组织实施食用菌和林下经济领域新技术和应用技术服务、科技成果管理,引进食用菌和林下经济种植管理先进技术;负责开展技术培训、交流、咨询等服务;完成中心交办的其他事项。
(六)烟叶设施管护服务股。负责指导、协调全县烟叶生产
及烟叶生产设施管护等工作;完成中心交办的其他事项。
(七)现代农业园区服务股。负责指导农业园区产业发展、
安全生产和园区考核;收集全县土地流转信息及指导土地流转等工作;完成中心交办的其他事项。
(八)草地畜牧产业服务股。负责草地畜牧产业现代化体系建设以及协调指导技术培训、示范等工作;完成中心交办的其他事项。
(九)信息技术服务股。负责建立农业现代化信息平台,应用电子信息技术,整合优化现有的农业信息化和数字农业等,收集、整理、分析产业信息数据指导农业现代化产业发展,搭建信息发布平台,推进数字化、智慧化农业发展;完成中心交办的其他事项。
2.机构情况:
(1)独立编制机构。
2024年,独立编制机构共1个,较上年不变0个。
(2)独立核算机构。
2024年,独立核算机构共1个,较上年不变0个。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
2024年,年末实有人数26人,较上年减少3人,降低10%,其中:在职人员26人,较上年减少3人,降低10%;离休人员人,较上年不变0人,持平100%。退休人员人,较上年不变0人,持平100%。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:安龙县农业现代化发展促进中心本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,829.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.09 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
150.25 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
642.32 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
55.47 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
21.89 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3,170.24 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
32.06 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,471.39 |
本年支出合计 |
58 |
3,430.00 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
391.84 |
年末结转和结余 |
60 |
433.23 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,863.23 |
总计 |
62 |
3,863.23 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:安龙县农业现代化发展促进中心本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,471.39 |
2,829.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
642.32 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
150.25 |
150.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
150.25 |
150.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
150.25 |
150.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.47 |
55.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.04 |
53.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.36 |
35.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.68 |
17.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
3,211.63 |
2,569.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
642.32 | ||
|
21301 |
农业农村 |
2,474.37 |
2,339.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.02 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
338.52 |
338.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
135.85 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.02 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
737.26 |
229.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
507.30 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
709.61 |
229.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
479.65 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
27.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.65 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
32.06 |
32.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.06 |
32.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.06 |
32.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:安龙县农业现代化发展促进中心本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,430.00 |
432.31 |
2,997.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
150.25 |
0.00 |
150.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
150.25 |
0.00 |
150.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
150.25 |
0.00 |
150.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.47 |
55.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.04 |
53.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.36 |
35.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.68 |
17.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
3,170.24 |
322.89 |
2,847.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
2,432.98 |
322.89 |
2,110.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
338.52 |
322.89 |
15.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
94.46 |
0.00 |
94.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
737.26 |
0.00 |
737.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
709.61 |
0.00 |
709.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
27.65 |
0.00 |
27.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
32.06 |
32.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.06 |
32.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.06 |
32.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:安龙县农业现代化发展促进中心本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,829.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
150.25 |
150.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
55.47 |
55.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,569.31 |
2,569.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
32.06 |
32.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,829.07 |
本年支出合计 |
59 |
2,829.07 |
2,829.07 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
300.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
300.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,129.07 |
总计 |
64 |
3,129.07 |
3,129.07 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位:安龙县农业现代化发展促进中心本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
642.32 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
600.93 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
642.32 |
本年支出合计 |
58 |
600.93 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
91.84 |
年末结转和结余 |
60 |
133.23 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
734.15 |
总计 |
62 |
734.15 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:安龙县农业现代化发展促进中心本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,829.07 |
432.31 |
2,396.76 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.09 |
0.00 |
0.09 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.09 |
0.00 |
0.09 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
0.09 |
0.00 |
0.09 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
150.25 |
0.00 |
150.25 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
150.25 |
0.00 |
150.25 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
150.25 |
0.00 |
150.25 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.47 |
55.47 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.04 |
53.04 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.36 |
35.36 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.68 |
17.68 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.89 |
21.89 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.89 |
21.89 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.63 |
14.63 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.26 |
7.26 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,569.31 |
322.89 |
2,246.41 | ||
|
21301 |
农业农村 |
2,339.35 |
322.89 |
2,016.45 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
338.52 |
322.89 |
15.62 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.83 |
0.00 |
0.83 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
229.96 |
0.00 |
229.96 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
229.96 |
0.00 |
229.96 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
32.06 |
32.06 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.06 |
32.06 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.06 |
32.06 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位:安龙县农业现代化发展促进中心本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
419.40 |
302 |
商品和服务支出 |
8.24 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
124.63 |
30201 |
办公费 |
1.42 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
71.39 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
27.45 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
86.51 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.20 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.36 |
30206 |
电费 |
0.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.68 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.20 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.63 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.43 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
32.06 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.47 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.47 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.80 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.54 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
423.87 |
公用经费合计 |
8.44 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:安龙县农业现代化发展促进中心本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:安龙县农业现代化发展促进中心本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开10表 | ||
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单位:安龙县农业现代化发展促进中心本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安龙县农业现代化发展促进中心本级2024年度收入、支出决算总计3,863.23万元。2023年度收入、支出决算总计2,205.83万元。与2023年度相比,增加1,657.40万元,增长75.14%,主要原因是:一般公共预算和其他收入都比上年增加,实施的项目经上年多。。
二、收入决算情况说明
安龙县农业现代化发展促进中心本级2024年度收入决算合计3,471.39万元。其中:财政拨款收入2,829.07万元,占81.50%;其他收入642.32万元,占18.50%。
三、支出决算情况说明
安龙县农业现代化发展促进中心本级2024年度支出决算合计3,430.00万元。其中:基本支出432.31万元,占12.60%;项目支出2,997.69万元,占87.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县农业现代化发展促进中心本级2024年度财政拨款收、支决算总计3,129.07万元。2023年度收、支决算总计1,617.44万元。与2023年度相比,增加1,511.63万元,增长93.46%,主要原因是:本年度用财政拨款实施的项目比上年增加。。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县农业现代化发展促进中心本级2024年度非财政拨款收入决算总计734.15万元。其中:本年收入合计642.32万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余91.84万元。
安龙县农业现代化发展促进中心本级非财政拨款支出决算总计734.15万元。其中:本年支出合计600.93万元,结余分配0.00万元,年末结转结余133.23万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安龙县农业现代化发展促进中心本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,829.07万元,占本年支出合计的82.48%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,511.63万元,增长114.74% ,主要原因是本年度用一般公共预算财政拨款实施的项目比上年增加。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,829.07万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)0.09万元,占0.00%;科学技术支出(类)150.25万元,占5.31%;社会保障和就业支出(类)55.47万元,占1.96%;卫生健康支出(类)21.89万元,占0.77%;农林水支出(类)2,569.31万元,占90.82%;住房保障支出(类)32.06万元,占1.13%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,103.68万元,支出决算为2,829.07万元,完成年初预算的91.15%,其中:
1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:该项目为人才引进补助支出,为追加预算。。
2.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算为2,545.56万元,支出决算为150.25万元,完成年初预算的5.90%,决算数小于预算数的主要原因是:部分项目实施后未支付。。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为40.70万元,支出决算为35.36万元,完成年初预算的86.88%,决算数小于预算数的主要原因是:新增在职转退休人员2人。。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为20.35万元,支出决算为17.68万元,完成年初预算的86.88%,决算数小于预算数的主要原因是:新增在职人转退休人员2人。。
5.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:预算科目调整。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为2.80万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的71.42%,决算数小于预算数的主要原因是:新增在职转退休人员2人。。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为17.96万元,支出决算为14.63万元,完成年初预算的81.46%,决算数小于预算数的主要原因是:新增在职转退休人员2人。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为9.00万元,支出决算为7.26万元,完成年初预算的80.87%,决算数小于预算数的主要原因是:新增在职转退休人员2人。
9.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为429.69万元,支出决算为338.52万元,完成年初预算的78.78%,决算数小于预算数的主要原因是:新增退休在职转退休人员2人。。
10.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2,000.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:此项目为上年上级补助结余资金。
11.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为70.00万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的1.18%,决算数小于预算数的主要原因是:部分项目未竣工。。
12.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元,支出决算为229.96万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:该项目为上年上级补助结余资金,无县级预算。。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为36.74万元,支出决算为32.06万元,完成年初预算的87.26%,决算数小于预算数的主要原因是:新增在职转退休人员2人
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安龙县农业现代化发展促进中心本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计432.31万元,其中:
(一)人员经费:423.87万元,主要包括 基本工资124.63万元,津贴补贴71.39万元,奖金27.45万元,,绩效工资86.51万元,机关事业单位基本养老保险缴费35.36万元,职业年金缴费17.68万元,职工基本医疗保险缴费14.63万元,公务员医疗补助缴费7.26万元,其他社会保障缴费2.43万元,住房公积金32.06万元,对个人和家族的补助4.47万元,生活补助4.47万元。
(二)公用经费:8.44万元,主要包括 办公费1.42万元,电费0.48万元,工会经费5.54万元,劳务费0.8万元,办公设备购置0.2万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安龙县农业现代化发展促进中心本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比,持平.主要原因是:本单位无政府性基金。
安龙县农业现代化发展促进中心本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比,持平,主要原因是:本单位无政府性基金。
具体情况如下:本单位无政府性基金。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安龙县农业现代化发展促进中心本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:本单位无此情况。
具体情况如下:本部门不涉及该项业务。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安龙县农业现代化发展促进中心本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.19万元,“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少5.06万元,下降80.92%。主要原因是:坚持厉行节约的原则,节约开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,开支包括:。
2.公务用车购置及运行维护费预算1.13万元,支出决算1.13万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少4.13万元,下降78.52%。
决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约的原则,节约开支。
其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费1.13万元,主要用于: 用于公务车正常运行油费和修理费 截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算0.06万元,支出决算0.06万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少0.92万元,下降93.88%。
决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约的原则,节约开支。
具体是包括:因工作需要产生的公务接待费。
国内接待费支出0.06万元,主要是因工作需要产生的公务接待费。2024年本单位国内公务接待1批次,12人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,主要是因工作需要产生的公务接待费。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
安龙县农业现代化发展促进中心本级2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是: 本单位无预算安排。
(二)政府采购支出情况
安龙县农业现代化发展促进中心本级2024年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,安龙县农业现代化发展促进中心本级共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括因公务活动用车。单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,安龙县农业现代化发展促进中心本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据财政预算绩效管理的要求,我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,我们单位组织对2024年度烤烟发展基金及管护费项目、数字农业项目、食用菌技术研发与培训等项目进行了绩效自评工作。
(二)项目支出绩效自评结果
项目自评结果详见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果
本年度本单位未开展重点绩效评价,故无重点绩效项目评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件3 安龙县县级部门预算绩效目标( 附件3至附件5).xls
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